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<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0"><metadata><titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo><abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2022</abstract><dataPubblicazioneDataset>2022-01-18</dataPubblicazioneDataset><entePubblicatore>ASP DEI COMUNI MODENESI AREA NORD </entePubblicatore><dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-18</dataUltimoAggiornamentoDataset><annoRiferimento>2021</annoRiferimento><urlFile>https://www.aspareanord.it/amministrazione-trasparente/Legge190/2021/avcp.xml</urlFile><licenza>IODL</licenza></metadata><data><lotto><cig>Z792849C03</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITUA PANNOLINI PER L`INFANZIA NIDO MEDOLLA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00163160195</codiceFiscale><ragioneSociale>S.I.L.C. SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11046.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>870.78</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA026C2190</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE NOLEGGIO E COSTO COPIA MULTIFUNZIONE A COLORI 60 MESI ASILO NIDO PANDA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale><ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3304.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-11-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>651.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C2A1D5CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FOTOCOPIATRICE A4 CUCINA POLO INF. MEDOLLA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02169281207</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOLASER EUROPA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2024-11-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>95.37</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z272C1E105</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIP. AMM.VI DI ASP</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale><ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-13</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13789.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7D2B489B2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE CALDAIE E ANALISI COMBUSTIONE C.A. CAMPOSANTO, MIRANDOLA, FINALE EMILIA E SAN POSSIDONIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03201110362</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROGAS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1365.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>750.38</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z622DD03DB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA FASE STRAGIUDIZIALE SINISTRO COVID M.G.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03874540366</codiceFiscale><ragioneSociale>LEONI MARIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4784.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-07-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2458.24</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA32E0141A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO LEGALE IN SEGUITO SOPRALLUOGO NAS PRESSO CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03032780367</codiceFiscale><ragioneSociale>GARUTI GIULIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-08-28</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1843.68</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA2EFF69D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO BIENNALE POSTAONLINE H2H</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97103880185</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA- D.A.C./S.C.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>31400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-02</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3794.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>84976881FA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA GUANTI PER EMERG. COVID 19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03359340548</codiceFiscale><ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>74973.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>74973.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB2F07C3A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTI A CREDITO FINO AL 31/10/2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13802.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B2DED252</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FARMACI A CASE PROTETTE</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00289340366</codiceFiscale><ragioneSociale>CFP SOC.COOP.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2026-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7600.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D2F728C2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FARMACI E PARAFARMACI 2021-2022</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02353630367</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMA. 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SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>161.01</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>85480233BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SOSTITUZIONE PERSONALE OSS</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03887130361</codiceFiscale><ragioneSociale>OHANA SOC. COOP. 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C.I.S.A. 21/12/2020 - 30/04/2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03675900280</codiceFiscale><ragioneSociale>HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8712.71</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B2FEA763</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO PER MANUTENZIONI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03341440364</codiceFiscale><ragioneSociale>IDROMARKET SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6264.59</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z182FE9F22</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARBURANTE GPL ANNO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale><ragioneSociale>ENI SPA DIVISIONE REFINING   MARKETING</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4393.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8F2FEA1CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE ANNO 2021 STAZIONE SERVIZIO DI MEDOLLA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00241060342</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCHI PIETRO   C. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>104.41</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z482FE0178</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>`FORNITURA E POSA DI SCALA IN ALLUMINIO TIPO ``ALLA MARINARA`` C/O CD TANDEM A FINALE EMILIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02528020361</codiceFiscale><ragioneSociale>PTL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1960.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2316.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F3008C3C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento diretto manutenzione attrezzatura sanitaria presso Cra</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale><ragioneSociale>ARJO ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2264.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-30</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2264.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8130130E5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO MANUTENZIONE PNEUMATICI PER AUTOMEZZI A.S.P. CIRCOLANTI NEI COMUNI DI MIRANDOLA, MEDOLLA, CAVEZZO E SAN PROSPERO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01434400360</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOGOMME DI CAVICCHIOLI MAURIZIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5883.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z57301305C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FONITURA ACCESSORI PER COMUNITA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4276.58</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z65301896F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO GESTIONE PORTALE CONCORSI</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01469510224</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTHESI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10799.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3599.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF73023235</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI CIRCOLANTI SUL TERIITORIO DEI COMUNI DI MIRANDOLA, MEDOLLA, CAVEZZO E SAN PROSPERO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02582910366</codiceFiscale><ragioneSociale>CAR SYSTEM DI SCARPA SIMONE   C. SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16789.72</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF43023261</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTEGRATORI ALIMENTARI PER LE CRA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10634380017</codiceFiscale><ragioneSociale>NUTRISENS ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7304.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>66578263D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO E LAVANDERIA BIANCHERIA PIANA , DIVISE PERSONALE, E LAVANDERIA VESTIARIO OSPITI</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02642730341</codiceFiscale><ragioneSociale>NEW FLEUR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1102788.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-26</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>138393.01</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6769463197</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORMAZIONE PAGHE PROJECT</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07494680965</codiceFiscale><ragioneSociale>HC SOLUTIONS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9042.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>6933786537</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO RELATIVO A VARIE FIGURE PROFESSIONALI DAL 01/05/2017 AL 30/04/2020</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06961760722</codiceFiscale><ragioneSociale>LAVORINT SPA SOCIO UNICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10538984.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26538.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7385518242</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SATER - RDO PER IL SERVIZIO GIOLNARIERO DI TRASPORTO DEI PASTI</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02809680362</codiceFiscale><ragioneSociale>CI. GI 2 S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>103076.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21182.31</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7436797F03</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>`ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER ``PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4`` PERIODO 01/04/2018 - 31/03/2021`</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale><ragioneSociale>CNS SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1904046.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>701881.35</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>76560292FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PRODOTTI CONCENTRATI E SOLUBILI PER LA PRIMA COLAZIONE, COMPRENSIVA DI APPARECCHIATURA DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA IN COMODATO D`USO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00645690454</codiceFiscale><ragioneSociale>GENERAL BEVERAGE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>104053.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20823.83</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7800508ED3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CAPOGRUPPO LAVORI COSTRUZIONE MICRO DI CAMPOSANTO</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02720310362</codiceFiscale><ragioneSociale>S.T.E.P. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>558758.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2176.61</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>7824804089</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI ASP</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>205600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18462.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8101133270</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>275000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19203.35</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>814734274E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO I SERVIZI DI A.S.P. DEI COMUNI MODENESI AREA NORD</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03244330365</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA' AGRICOLA MEDIPLANTS S.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>49665.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28030.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8428136DD6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03318780966</codiceFiscale><ragioneSociale>ESSITY ITALY SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>274855.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2023-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>64708.17</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>XF213239E5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>GESTIONE RIFIUTI OSPEDALIERI PER CONTO DI CASA RESIDENZA CISA DI MIRANDOLA</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01661780997</codiceFiscale><ragioneSociale>PRIORITY SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>61410.86</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z042B8D390</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARB. PER AUTOTRAZIONE ANNO 2020 C/O STAZIONE DI SERV. MIRANDOLA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02725080366</codiceFiscale><ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO DA MARCO FABBRI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1656.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z09265E0F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>10 gg di formazione in sede ASP - ragioneria e rette + 4 gg di assistenza da remoto per modifiche/personalizzazioni</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02649530280</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFTWAREUNO INS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z102BA7A70</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI METANO PER AUTOTRAZIONE ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00241060342</codiceFiscale><ragioneSociale>BOSCHI PIETRO   C. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>90.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1724C2AE7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO E COSTO COPIA MULTIFUNZIONE B/N PER CENTRO DIURNO DI MIRANDOLA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVETTI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-31</dataInizio><dataUltimazione>2023-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>316.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z182BCF113</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE FERRAMETA ANNO 2020-2021</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03143530362</codiceFiscale><ragioneSociale>SANFELICIANA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13417.31</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A2800451</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SALVIETTE IGIENICHE NON UMIDIFICATE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09939050150</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMODERM s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39847.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4032.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1D20E949F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO 60 MESI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI CRA CISA MIRANDOLA  EURO 2.229,00+ COSTO COPIA AL CONSUMO STIMATO PARI AD EURO 3000,00</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale><ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5229.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>445.76</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z202EFBA49</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FISIOTERAPISTA</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03179160365</codiceFiscale><ragioneSociale>MOLINARI ROBERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7232.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6384.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>z22266a0fc</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Fornitura integrativa ausili, farmaci e parafarmaci 2019/2020 per la Casa Residenza per anziani CISA di Mirandola.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02353630367</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMA. CO. s.r.l. GESTIONE FARMACIA COMUNALE MIR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>387.77</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z251FA7B51</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO E COSTO COPIA DI STAMPANTE DESKTOP PER CUCINA CRA FINALE EMILIA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale><ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1097.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>124.22</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A2EFBB05</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FISIOTERAPISTA</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01687590362</codiceFiscale><ragioneSociale>FABBRI MARINELLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7684.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6425.72</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2E1C2E251</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>`Convenzione noleggio + costo copia fotocopiatrice b/n - sala riunioni CISA - matricola LW16841499, cucina CISA - matricola LW16841809, infermeria CISA - matricola LH46521832`</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale><ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3134.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>701.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z30252149F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TRIENNALE MEDICAZIONI ATTIVE SENZA ARGENTO</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01846710364</codiceFiscale><ragioneSociale>RI.MOS. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1350.05</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z302EFBBA8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FISIOTERAPISTA</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02003000367</codiceFiscale><ragioneSociale>COSTOPULOS COSTANTINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10848.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5919.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3420D6DD1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO 60 MESI FOTOCOPIATRICE DA TAVOLO PER RAA STEFANO SAPIENZA CRA CISA MIRANDOLA COSTO EURO 473,60 + COPSTO COPIA AL CONSUMO STIMATO PARI AD EURO 1000,00</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale><ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1473.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>94.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z392BC8D23</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO PER ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03341440364</codiceFiscale><ragioneSociale>IDROMARKET SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-29</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>955.71</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3A2CA5427</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>`ADESIONE A CONVENZIONE ``GAS NATURALE 12`` PER ALCUNI SERVIZI DI ASP`</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>SOENERGY SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>42700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>958.93</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4227E1FF6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 11 PER CONTATORI CUCINE FINALE E. MIRANDOLA, MEDOLLA E COMUNITA` ALLOGGIO SI ASP</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01565370382</codiceFiscale><ragioneSociale>SOENERGY SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>153.31</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z472BA2446</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO 60 MESI UTAX P4025w MPF - FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A4 B/N INCLUSE FUNZIONI STAMPANTE, SCANNER E FAX PER CD MEDOLLA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02169281207</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOLASER EUROPA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>733.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2025-02-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>111.69</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B1E6EA8A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Convenzione noleggio + costo copia fotocopiatrice a colori e b/n  - Centro Socio Educativo di San Felice - matricola VCG7216767</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale><ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1097.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>165.87</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z56284C0A9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ODA Me.Pa - Implementazione per la  integrazione della  attuale gestionale di Workflow Presenze e Piano Ferie e relative App ZConnect e ZTimeline</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07494680965</codiceFiscale><ragioneSociale>HC SOLUTIONS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14965.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2410.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z562C58F2C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Affidamento servizio ritiro rifiuti speciali pericolosi presso le Case Residenza di Finale Emilia e San Felice sul Panaro</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03675900280</codiceFiscale><ragioneSociale>HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7994.84</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z572B4BD39</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CANCELLERIA UFFICI ASP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale><ragioneSociale>LYRECO ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>957.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z591C2E41A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>`Convenzione noleggio + costo copia fotocopiatrice a colori e b/n - uffici A. Modena - matr. W2N6Y01958, solo b/n sala riunioni A. Modena - matr. LW16841805`</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale><ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5083.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1276.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z642C92AA0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO ANALISI POTABILITA` ACQUA SU TUTTE LE STRUTTURE DI ASP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02857780361</codiceFiscale><ragioneSociale>CHEMICALAB DEL DOTT. GIOVINI DOMENICO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6B2D37CEA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI VINO DA GIUGNO 2020 A MAGGIO 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02826860369</codiceFiscale><ragioneSociale>Azienda Agricola AZ Soc. Agr. S.S</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7850.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7526E633C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ARTICOLI MONOUSO CUCINA</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01744240381</codiceFiscale><ragioneSociale>DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28374.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12202.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7724FEB2A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA DI 3 ANNI (2 ANNI + 12 MESI DI PROROGA)</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07117430012</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO 24 ORE S.c.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8869.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1382.46</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z782D15092</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE AUTOMATICA DEI SERVIZI IGIENICI, SERVIZIO MONITORAGGIO E CONTROLLO TOPI E RATTI, MONITORAGGIO E DISINFESTAZIONE BLATTE, COMPRESO LAMPADE MOSCHICIDA, PRESSO I SERVIZI DI A.S.P.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1653.44</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7B2C8E459</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI PER EMERGENZA COVID-19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01661780997</codiceFiscale><ragioneSociale>PRIORITY SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-27</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>-54801.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7C2BCF18E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MAT. ELETTRICO 2020-2021</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00935140368</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTRO 2000 DI AZZOLINI M. E FIGLI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>330.54</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z832C6E6B3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO DAL 01/06/2020 AL 31/05/2023 CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10466340154</codiceFiscale><ragioneSociale>DEF ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1325.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B2C92E46</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03318780966</codiceFiscale><ragioneSociale>ESSITY ITALY SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>-1305.51</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z922386D62</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE NOLEGGIO E COSTO COPIA NUOVA MULTIFUNZIONE B/N PRESSO UFFICI AMM.VI - PIANO TERRA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale><ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1876.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>375.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB12BA16AF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02869631206</codiceFiscale><ragioneSociale>RENO GAS ENERGY</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>368.17</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB52A81D71</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PRESSO I CENTRI DIURNI</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03623300369</codiceFiscale><ragioneSociale>NOI CON TE COPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36047.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1300.71</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB62651E5F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE INTERCENT-ER SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1) E MOBILI (LOTTO 2) - RETI FISSE E MOBILI</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale><ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9694.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-14</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9910.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD27F5F69</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E CONSEGNA BAVAGNIE MONOUSO CON TASCA</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01620830347</codiceFiscale><ragioneSociale>PHARMA EEC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21297.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-21</dataInizio><dataUltimazione>2023-08-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2465.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF21C3F75</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO ALLARME UFFICI ASP 2018-2019-2020</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07764040965</codiceFiscale><ragioneSociale>LA PATRIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2232.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>124.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC11C26538</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>Convenzione noleggio+costo copia fotocopiatrice b/n: Sad Mirandola-matr. LW16841571 Centro                                                                                    Diurno Concordia - matr.LW16841490 - Centro Diurno M. Finalese-matr. LH4688</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale><ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4477.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>977.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC21DE6D8A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO FARMACI A CASE PROTETTE</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00289340366</codiceFiscale><ragioneSociale>CFP SOC.COOP.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14976.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>768.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC32EFB823</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FISIOTERAPISTA</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03669510368</codiceFiscale><ragioneSociale>ROVERI MATTEO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9220.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8025.08</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC62BDD461</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DA TAVOLO C. TANDEM FINALE EMILIA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02169281207</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOLASER EUROPA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2025-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>108.81</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCB2EFB855</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FISIOTERAPISTA</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02707480352</codiceFiscale><ragioneSociale>TORRICELLI SARA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9225.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7991.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD2715E3A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI CIRCOLANTI NEI COMUNI DI MIRANDOLA, MEDOLLA, CAVEZZO E SAN PROSPERO</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02582910366</codiceFiscale><ragioneSociale>CAR SYSTEM DI SCARPA SIMONE   C. SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>22400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6509.74</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB24A08AA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ATTIVITA` DI STRT-UP MODULO BASE E PAGO PA - DAL 01.01.2019 AL 31.12.2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02554480349</codiceFiscale><ragioneSociale>NEXT STEP SOLUTION SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4050.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDC2B28EE8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTI AL CONSUMO PER L`ANNO 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1179.62</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDE2EFB88D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FISIOTERAPISTA</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02723320368</codiceFiscale><ragioneSociale>MOLINARI ELISA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7232.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6188.88</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF2EFB7D7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FISIOTERAPISTA</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03289290367</codiceFiscale><ragioneSociale>MANTOVANI WALTER</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9252.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6299.61</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDF2EFBAC8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FISIOTERAPISTA</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02327350365</codiceFiscale><ragioneSociale>CASTELLAZZI MARIA GRAZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8045.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5221.56</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE32A1D90C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FOTOCOPIATRICE A4 LABORATORIO 1 MIRANDOLA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02169281207</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOLASER EUROPA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2024-11-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>128.72</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE62C6E6E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO DAL 01/06/2020 AL 31/05/23 CRA FINALE EMILIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10459450010</codiceFiscale><ragioneSociale>STS SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE92EFBA89</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FISIOTERAPISTA</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03641900364</codiceFiscale><ragioneSociale>DIAZZI ANDREA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7458.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3137.99</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEA2BE4CE0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI DI ASP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00761840354</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMACIE COMUNALI RIUNITE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32481.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16025.47</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF12A852DF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FOTOCOPIATRICE A4 CRA A.MODENA AMBULATORIO</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02169281207</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOLASER EUROPA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-03</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>122.31</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF62A1D944</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FOTOCOPIATRICE A4 LABORATORIO 2 FINALE EMILIA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02169281207</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOLASER EUROPA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2024-11-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>115.57</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2F302D015</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA FORNITURA E POSA DI N.1 PORTA DI CABINA, N.5 PORTE DI PIANO, IMBOTTI, MECCANISMO E BARRIERA FOTOELETTRICA A SERVIZIO DELL`ASCENSORE ESISTENTE N. 4 DELL`ALA OVEST, MATRICOLA N. MO/2251, INSTALLATO PRESSO LA CASA RESIDENZA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16735.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-14</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16735.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD303C346</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI ``CARTA IN RISME 6`` - ADESIONE PER TUTTI I SERVIZI DI A.S.P. - 36 MESI (CIG ZBD303C346)</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale><ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10648.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-19</dataInizio><dataUltimazione>2024-01-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1652.70</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2430508BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA PRESSO I CENTRI DIURNI ANZIANI E DISABILI DI A.S.P. ALLA SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE ``NOI CON TE``. (C.I.G Z2430508BB)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03623300369</codiceFiscale><ragioneSociale>NOI CON TE COPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27728.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11087.55</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCA30524CE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ESTENSIONE ALL`RDO MEPA - CONSIP PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DELL`IMPIANTISTICA E DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO LE VARIE STRUTTURE GESTITE DA A.S.P. COMUNI MODENESI AREA NORD (CIG ZCA30524CE).</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01979170352</codiceFiscale><ragioneSociale>BETTATI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7283.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-22</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E2FBCCF5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER ANTISETTICI E DISINFETTANTI 3_2, LOTTO 2 - SUPPORTI LETTO PER GEL MANI.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01737830230</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAC2FD8D46</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 5 TABLET.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02840990366</codiceFiscale><ragioneSociale>CD MIRANDOLA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1195.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1195.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO GIGAMAIL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA SPA -SERVIZIO ARUBA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO GIGAMAIL.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA SPA -SERVIZIO ARUBA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE NOTEBOOK CENTRO DIURNO CONCORDIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03444530368</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER TECK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-15</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 4 WEBCAM SEDE AMMINISTRATIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03444530368</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER TECK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>138.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-09</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z91300ABF1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA VENEZIANE CENTRO DIURNO CONCORDIA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01365990363</codiceFiscale><ragioneSociale>INFISSI CHIAROTTI SNC DI CHIAROTTI CARLO E C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1130.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1130.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 1 NOTEBOOK PER LIM CRA CISA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01572550356</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTERS SERVICE SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>428.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSISTENZA E PATROCINO STRAGIUDIZIALE IN PROCEDURA DI RISARCIMENTO CONTRO GENIALLOYD ASS.NI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 03/09/2019.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04067740375</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO GASPARI MONTANARI SCIARUTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>468.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE CARRELLI A CALDO PRESSO CRA A. MODENA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02970480360</codiceFiscale><ragioneSociale>MONTANARI FRANCO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>626.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO AUTOMEZZO DL199WC PRESSO OFFICINA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03589640360</codiceFiscale><ragioneSociale>CARROZZERIA DUCALE DI REGGIANI DAVIDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE CARRELLO E SCALDAVIVANDE CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00253230361</codiceFiscale><ragioneSociale>REMONDI MARIO E R. DI REMONDI ROMOLO SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>382.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CUSCINO A BOLLE D`ARIA E CINTURA DI CONTENZIONE LETTO PER CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03499940363</codiceFiscale><ragioneSociale>SANITARIA ORTOPEDIA BERTELLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>298.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE PER PICCOLE MANUTENZIONI CRA CISA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00477540363</codiceFiscale><ragioneSociale>PIGNATTI COLORI srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUNTIVO MANUTENZIONE RILEVATORI E ALLARME PRESSO CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10466340154</codiceFiscale><ragioneSociale>DEF ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>372.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB730227D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ODA MEPA PER LA FORNITURA DI CALZATURE PER PERSONALE NUOVO ASSUNTO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00618911200</codiceFiscale><ragioneSociale>VOLTA PROFESSIONAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>76195.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>761.95</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO ADDITIVO PER CARBURANTE E LAVAGGI AUTOMEZZI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02457850366</codiceFiscale><ragioneSociale>SERVICE OASI DI PEDRONI RAFAELLA   C. S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>143.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-12</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI ANTICALCARE PER CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02719270239</codiceFiscale><ragioneSociale>AT - OS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>412.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA23039BA4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AGGIORNAMENTI PIANI DI EMERGENZA E PLANIMETRIE DI EVACUAZIONE PER LE CRA E GLI UFFICI AMMINISTRATIVI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02093720361</codiceFiscale><ragioneSociale>BIOTECO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2678.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE PARABREZZA DI AUTOMEZZO ASP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03355520366</codiceFiscale><ragioneSociale>MIRANDOLA GLASS CENTER SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE PERNI E PALETTE SCURI COMUNITA` ALLOGGIO MIRANDOLA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00292660362</codiceFiscale><ragioneSociale>FALEGNAMERIA FREGNI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 4 SEDUTE OPERATIVE PER SERVIZIO EDUCATIVA E SAD TRASPORTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01867130369</codiceFiscale><ragioneSociale>DUEBI DI BALDINI SILVIA   C. SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>356.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SANIFICAZIONE LINEE ACQUA FREDDA IMPIANTO PRESSO CENTRO DIURNO IL GIRASOLE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03767150364</codiceFiscale><ragioneSociale>EUTECHNA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>364.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE TERMOSIGILLATRICE DOPPIO STAMPO E FORNO CONVOTHERM PRESSO CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01493200362</codiceFiscale><ragioneSociale>A.G.I.C. DI BANDIERI ADELMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DIVISE CUCINA E GREMBIULE PER PERSONALE POLO INFANZIA DI MEDOLLA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01054090376</codiceFiscale><ragioneSociale>COTONIERA FACCHINI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>433.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA LISTELLI PER LABORATORI SOCIO OCCUPAZIONALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08589490153</codiceFiscale><ragioneSociale>BRICO IO - MARKETING TREND SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>102.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z153053F84</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI E ATTREZZATURE PRESSO STRUTTURE ASP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02241850367</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA USL DI MODENA - DISTRETTO DI MODENA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>248.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGRAMMA DI ANIMAZIONE - PROGETTO ATTIVITA` EDUCATIVA DEDICATA CENTRO DIURNO TANDEM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03367221201</codiceFiscale><ragioneSociale>SENZA TITOLO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6230541A4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 2 NOTEBOOK PER NIDO PANDA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02840990366</codiceFiscale><ragioneSociale>CD MIRANDOLA S.RL.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1038.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1308.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 1 NOTEBOOK PER COORDINATRICE INFERMIERISTICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02840990366</codiceFiscale><ragioneSociale>CD MIRANDOLA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>654.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO ESEGUITE PRESSO CRA A. MODENA (ASCENSORE P6N90736)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02086760366</codiceFiscale><ragioneSociale>B.B.F. srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>81.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONI EXTRA CONTRATTO ESEGUITE PRESSO CRA A. MODENA (ASCENSORE 22NE0774)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02086760366</codiceFiscale><ragioneSociale>B.B.F. srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>188.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD303C346</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RETTIFICA CONVENZIONE INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI ``CARTA IN RISME 6`` - ADESIONE PER TUTTI I SERVIZI DI A.S.P. - 36 MESI (CIG ZBD303C346)</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>10648.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-26</dataInizio><dataUltimazione>2024-01-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z39305EFE6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE INTERCENT-ER ``FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE E A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 5, LOTTO 2`` - ADESIONE PER TUTTI I SERVIZI DI A.S.P. - 36 MESI (CIG Z39305EFE6)</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale><ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale><ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20106.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>2605.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9E306082E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio gestione del Personale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE SPOT PUBBLICITARIO A RADIO PICO - PROVVEDIMENTI ( CIG: Z9E306082E)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04491030237</codiceFiscale><ragioneSociale>TEAM ADVERTISING S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1196.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA OBBLIGATORIA PREVISTA DALL`ART. 15 DEL D.P.R. N. 162, DI N.1 ASCENSORE PRESSO IL CENTRO DIURNO E MINI ALLOGGI PER ANZIANI ``I TIGLI`` A CONCORDIA S/S. (MO), NUMERO IMPIANTO: P8Y80362.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02086760366</codiceFiscale><ragioneSociale>B.B.F. srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>693.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF30625DB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA VISIERE PER EMERGENZA COVID-19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03359340548</codiceFiscale><ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z563070E2B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE DA TAVOLO A NOLEGGIO PER NUOVO UFFICIO SAD DOMICILIARE</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02169281207</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOLASER EUROPA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2026-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>72.34</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA2306A913</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE INTERCENT-ER ``FORNITURA ACCESSORI PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 4`` - ADESIONE PER TUTTI I SERVIZI DI A.S.P. - 24 MESI (CIG ZA2306A913)</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04303410726</codiceFiscale><ragioneSociale>3.M.C. SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04303410726</codiceFiscale><ragioneSociale>3.M.C. SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18725.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-02</dataInizio><dataUltimazione>2023-02-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6053.85</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8623654069</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RDO MEPA ARTICOLI MONOUSO CUCINA EXTRA CONVENZIONE - DURATA 3 ANNI - AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>05943050483</codiceFiscale><ragioneSociale>COLLECART DI BAMBI ANTONIO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01744240381</codiceFiscale><ragioneSociale>DIAMANTE DI GALEOTTI GIOVANNA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>04626260758</codiceFiscale><ragioneSociale>GE.VEN.IT SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05943050483</codiceFiscale><ragioneSociale>COLLECART DI BAMBI ANTONIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>64004.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z343078768</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SINISTRO MUSI (N. SINISTRO 2020/244331/00 DEL 14/04/2020) - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NELLA FASE GIUDIZIALE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03874540366</codiceFiscale><ragioneSociale>LEONI MARIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21049.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7130830CD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PODOLOGIA PER UTENTI DELLA CASA RESIDENZA ``TORRE DELL`OROLOGIO`` DI FINALE EMILIA E DELLA CASA RESIDENZA ``A. MODENA`` DI SAN FELICE SUL PANARO - AFFIDAMENTO MESE DI FEBBRAIO 2021 (CIG: Z7130830CD).</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03398860365</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1175.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1275.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4E3094B8C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA GUANTI IN NITRILE E GAMBALI IN TNT PER EMERGENZA COVID-19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02518990284</codiceFiscale><ragioneSociale>CHEMIL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>27060.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>27060.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z983094BE2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA GUANTI IN NITRILE E GAMBALI IN TNT PER EMERGENZA COVID-19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02367210735</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDVET SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE82DB8F1E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DI AVVISO PER ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA L`AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE NELLE SE</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02521480364</codiceFiscale><ragioneSociale>DORANDO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01870980362</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO ARGENTA S.P.A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03320270162</codiceFiscale><ragioneSociale>IVS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>03030830362</codiceFiscale><ragioneSociale>JEDI di Picillo Franco</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02337620542</codiceFiscale><ragioneSociale>LIOMATIC S.P.A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01809270349</codiceFiscale><ragioneSociale>MOLINARI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01870980362</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO ARGENTA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC30A5096</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PARTI DI RICAMBIO PER ASSISTENZA CHIAMATA INFERMERIA - SOSTITUZIONE CENTRALE PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI A. MODENA DI SAN FELICE SUL PANARO (MO) VIA DONATORI DI SANGUE N. 1 (CIG ZBC30A5096) - AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00728660168</codiceFiscale><ragioneSociale>SOSTEL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3173.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3173.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VALUTAZIONE DI FATTIBILITA` TECNICO ECONOMICA DI ADEGUAMENTO DELL`IMPIANTO DI RILEVAZIONE AUTOMATICA E SEGNALAZIONE MANUALE DI INCENDIO, SECONDO LA UNI 11224:2019, PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI TORRE DELL`OROLOGIO DI FINALE EMILIA - AFFIDAMENT</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02485410365</codiceFiscale><ragioneSociale>VERONESI ANDREA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>892.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTOLAVAGGIO PRESSO STAZIONE DI SERVIZIO KEROPETROL MIRANDOLA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03812330367</codiceFiscale><ragioneSociale>PITOCCHI FIORENZA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7130830CD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PODOLOGIA PER UTENTI DELLA CASA RESIDENZA ``TORRE DELL`OROLOGIO`` DI FINALE EMILIA E DELLA CASA RESIDENZA ``A. MODENA`` DI SAN FELICE SUL PANARO - MESE FEBBRAIO 2021 (CIG: Z7130830CD) - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 27 S1 DELL`8 FEBBRAIO 20</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03398860365</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1275.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2B30590F1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 2 TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07494680965</codiceFiscale><ragioneSociale>HC SOLUTIONS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1385.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1387.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CANONE 2019 LAMPADA VOTIVA CAPPELLA PIGNATTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09680290013</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14.83</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE RESISTENZA LAVATRICE LABORATORIO SOCIO OCCUPAZIONALE ARCOBALENO1 MIRANDOLA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01501670366</codiceFiscale><ragioneSociale>GARDOSI ORNELLO   C. S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>73.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE LAVATRICE PRESSO CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01692600388</codiceFiscale><ragioneSociale>RC RIPARAZIONI ELETTRODOMESTICI DI RADIOSI  amp; CALEFFI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 3 CARRELLI E N. 1 MENSOLA IN ACCIAIO INOX CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00301780367</codiceFiscale><ragioneSociale>ALBONI E CORRADINI srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>903.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FONITURA CARTELLONISTICA E PIANTANE ESTINTORI PER I SERVIZI ASP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03365640360</codiceFiscale><ragioneSociale>APIM ESTINTORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>118.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE COMBINATORE TELEFONICO PRESSO CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02086760366</codiceFiscale><ragioneSociale>B.B.F. srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>648.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE, FORO, CAROTATURA E GRIGLIA TONDA PRESSO CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02694800364</codiceFiscale><ragioneSociale>TERMOIDRAULICA VECCHINI LORENZO E C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>193.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MANIGLIE CON CHIAVE PER CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03212910362</codiceFiscale><ragioneSociale>M.G. SERVICE DI GOLDONI MARCO  C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINATIVO CONVENZIONE ARREDI PER UFFICI 4 - LOTTO 2 ARREDI IN METALLO ACQUISTO N. 3 ARREDI SCORREVOLI PER SAD</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale><ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>658.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE BANCO FRIGO PRESSO CUCINA NIDO PANDA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03105450369</codiceFiscale><ragioneSociale>ATR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>142.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ARMADIO RISCALDATO E LAVASTOVIGLIE PRESSO CUCINA CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03105450369</codiceFiscale><ragioneSociale>ATR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1113.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PICCOLE RIPARAZIONI AUTOMEZZI DI ASP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02393120361</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTRAUTO GASPARINI DI GASPARINI MARCO   C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>210.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO GIGAMAIL</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01573850516</codiceFiscale><ragioneSociale>ARUBA SPA -SERVIZIO ARUBA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DISINFETTANTE BUCATO VARI SERVIZI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00772350153</codiceFiscale><ragioneSociale>GERMO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARBURANTE DA SELF SERVICE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02457850366</codiceFiscale><ragioneSociale>SERVICE OASI DI PEDRONI RAFAELLA   C. S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>121.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 1 TVC 32`` PER CENTRO DIURNO LE QUERCE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02632860363</codiceFiscale><ragioneSociale>GUERZONI ELETTRODOMESTICI SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>163.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SPEAKER E SSD PER LIM CENTRO DIURNO TANDEM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03444530368</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER TECK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER PICCOLE RIPARAZIONI PRESSO LE CRA DI ASP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00271090201</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.M.ART.E. Soc. Coop.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>124.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE CELLA DECT PRESSO CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03468530369</codiceFiscale><ragioneSociale>GTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>905.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI PER FERMO IMPIANTO ELEVATORE PRESSO CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02086760366</codiceFiscale><ragioneSociale>B.B.F. srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>181.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI PRESSO IL CENTRO DIURNO TANDEM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03212910362</codiceFiscale><ragioneSociale>M.G. SERVICE DI GOLDONI MARCO  C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 5 WEBCAM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale><ragioneSociale>Unieuro S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>143.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI RIPARAZIONE LAVATRICE CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02970480360</codiceFiscale><ragioneSociale>MONTANARI FRANCO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>261.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SET ELETTRODI DEFIBRILLAZIONE PER CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02704520341</codiceFiscale><ragioneSociale>APPMED SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>288.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI ANNO 2020 MANUTENZIONE ASCENSORI CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12899760156</codiceFiscale><ragioneSociale>KONE S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>482.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CALZATURA ORTOPEDICA PREDISPOSTA PER PLANTARI A SANDALO DA LAVORO PER INFERMIERE MILITARE PRESSO CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03499940363</codiceFiscale><ragioneSociale>SANITARIA ORTOPEDIA BERTELLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ORDINATIVO CONVENZIONE ARREDI PER UFFICIO 4 - LOTTO 2 ARREDI DI METALLO ACQUISTO N. 2 ARMADIETTI SPORCO-PULITO PER SPOGLIATOIO CENTRIO DIURNO TANDEM</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale><ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>204.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA FILTRI PER ASPIRATORI CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00831011200</codiceFiscale><ragioneSociale>CER MEDICAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 1 CARRELLO INOX PER CENTRO DIURNO TANDEM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00301780367</codiceFiscale><ragioneSociale>ALBONI E CORRADINI srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>139.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCONTRO FORMAZIONE PER FAMIGLIE DEL NIDO PANDA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03747120362</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCIOSI LAURA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUNTIVO SERVIZIO ANNUO FORNITURA CHIAVI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03471000368</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA DELLA CHIAVE DI FRANCO NERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>541.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig></cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 2 TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07494680965</codiceFiscale><ragioneSociale>HC SOLUTIONS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8630221BA8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MEPA SATER SERVIZIO TRASPORTO PASTI - AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DETERMINA A CONTRARRE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>150180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6A30CE3E9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA A CIRCUITO CHIUSO DA REALIZZARE PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI ``CISA`` DI MIRANDOLA (MO), VIA DANTE ALIGHIERI N.4 (CIG Z6A30CE3E9) - AFFIDAMENTO DIRETTO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03894370364</codiceFiscale><ragioneSociale>T.C. SECURITY S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5720.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5720.92</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8664093BB7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RDO FORNITURA SALVIETTE IGIENICHE NON UMIDIFICATE PER I SERVIZI DI ASP - AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02974560100</codiceFiscale><ragioneSociale>PAREDES ITALIA SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale><ragioneSociale>SE.COM SERVIZI E COMUNITA`</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale><ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80109.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-09</dataInizio><dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1628.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9F30F3C84</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA GUANTI PER EMERGENZA COVID19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03359340548</codiceFiscale><ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03359340548</codiceFiscale><ragioneSociale>SIR SAFETY SYSTEM SPA UNIPERSONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5430E5871</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO RITIRO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI, ANCHE DA COVID-19, PRESSO LA CASA RESIDENZA C.I.S.A. DI MIRANDOLA - DETERMINAZIONE DI AUTORIZZAZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01661780997</codiceFiscale><ragioneSociale>PRIORITY SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>33538.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8667014635</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO RITIRO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI, ANCHE DA COVID-19, PRESSO LA CASA RESIDENZA C.I.S.A. DI MIRANDOLA - DETERMINAZIONE DI AUTORIZZAZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01661780997</codiceFiscale><ragioneSociale>PRIORITY SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>74500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11169.32</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC530EE5B1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA`, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE INERENTE GLI ``INTERVENTI INTEGRATIVI PER IL COMPLETAMENTO DEI PIANI DI DEGENZA DEL C.I.S.A. DI MIRANDO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01986430369</codiceFiscale><ragioneSociale>INGEGNERI RIUNITI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2496.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z083102368</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CAMICI VISITATORE IN TNT, PER EMERGENZA VIRUS COVID-19, PER TUTTI I SERVIZI DI A.S.P.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>11342620967</codiceFiscale><ragioneSociale>PARAMOS SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11342620967</codiceFiscale><ragioneSociale>PARAMOS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>34500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>34500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0C30F710F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ME.PA T.D. FORNITURA 200 LT PEROSSIDO DI IDROGENO TRATTAMENTO LEGIONELLA PER TUTTI I SERVIZI DI ASP (CIG Z0C30F710F) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03034400360</codiceFiscale><ragioneSociale>IDRO 2 DI SECHI FABIO   amp; C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D3116CDO</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RDO ME.PA - PER LA FORNITURA DI PEROSSIDO DI IDROGENO PER LA PROFILASSI ANTILEGIONELLOSI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE (CIG Z4D3116CDO).</oggetto><sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>20370.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9C3117075</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA TERRAZZO ALA OVEST ED ALA EST, SISTEMAZIONE FRONTALINI BALCONI E RIMANEGGIAMENTO COPERTURA SALA CAFFE` PRESSO LA CASA RESID</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04308860370</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO INGEGNERIA GESTIONALE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2392.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 2 ZAINI MEDICAZIONE PER CRA CISA E SEDE AMMINSTRATIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02373581202</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOLIFE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>204.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUNTIVO MANUTENZIONE LIM CENTRO TANDEM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03444530368</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER TECK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 2 PINZE APRI FLEBO CRA CISA E A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03499940363</codiceFiscale><ragioneSociale>SANITARIA ORTOPEDIA BERTELLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI ASCENSORE CD I TIGLI CONCORDIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02086760366</codiceFiscale><ragioneSociale>B.B.F. srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>298.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI A.S.P.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02393120361</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTRAUTO GASPARINI DI GASPARINI MARCO   C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>42.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A30DBFEF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ODA FORNITURA 4 KIT ANTIDECUBITO (MATERASSO + COMPRESSORE CON REGOLATORE) CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02236320129</codiceFiscale><ragioneSociale>HOSPITAL FORNITURE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE MOTORE TAPPARELLE CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03212910362</codiceFiscale><ragioneSociale>M.G. SERVICE DI GOLDONI MARCO  C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LABORATORI SOCIO OCCUPAZIONALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08589490153</codiceFiscale><ragioneSociale>BRICO IO - MARKETING TREND SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>43.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DETERGENTI INDUSTRIALI CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>161.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0630EA577</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA CON SOMMINSITRAZIONE DI TAMPONI RAPIDI ANTIGENICI PER AMMINISTRATIVI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03426760363</codiceFiscale><ragioneSociale>SALUS SERVIZI SANITARI ED AMBIENTALI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SVUOTAMENTO N. 2 POZZETTI PRESSO CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02858260363</codiceFiscale><ragioneSociale>LAVA SPURGO MIRANDOLA DI PEDRAZZI ALESSANDRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FONITURA N. 2 CONTROL BOX PER LETTO CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04222830269</codiceFiscale><ragioneSociale>DOIMO MIS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>79.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ODA MEPA FORNITURA N. 1 DEAMBULATORE CD IL GIRASOLE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01837320207</codiceFiscale><ragioneSociale>GIALDI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>63.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO LAVASPURGO PRESSO CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02858260363</codiceFiscale><ragioneSociale>LAVA SPURGO MIRANDOLA DI PEDRAZZI ALESSANDRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE PRESSO CD MASSA FINALESE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01501670366</codiceFiscale><ragioneSociale>GARDOSI ORNELLO   C. S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>57.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE ALIMENTATORE CENTRALE ANTINCENDIO CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10459450010</codiceFiscale><ragioneSociale>STS SERVICE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA NUOVO IMPIANTO DI VIDEOCITOFONIA PRESSO CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03796890360</codiceFiscale><ragioneSociale>BIGHI RUDY</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>COMPIONAMENTO SUPERFICI CUCINA CRA CISA E TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03580401200</codiceFiscale><ragioneSociale>GSA INGEGNERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIE PRIME PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00271090201</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.M.ART.E. Soc. Coop.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ODA FORNITURA DEFIBRILLATORE PER CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11976320017</codiceFiscale><ragioneSociale>TECMED SNC DI PAOLO MAGAROTTO   C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8684819B5A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE INTERCENT - ER ``PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4`` - PROROGA TECNICA (C.I.G. MASTER 6013708CD2 - C.I.G. DERIVATO 8684819B5A)</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale><ragioneSociale>CNS SOCIETA` COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>210000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>167389.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBD3118FE7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI IDRICHE, DI RISCALDAMENTO E DI ALIMENTAZIONE DELLE UNITA` DI TRATTAMENTO ARIA DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI IN VIA DANTE ALIGHIERI N. 4 A MIRANDOLA (MO) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 (CUP D84E170003</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02330520616</codiceFiscale><ragioneSociale>GI.MI.SOC. COOP. ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25527.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO PER DIREZIONE LAVORI CONSEGUENTE A PERIZIA DI VARIANTE N  2 RELATIVA AI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI IDRICHE, DI RISCALDAMENTO E DI ALIMENTAZIONE DELLE UNITA` DI TRATTAMENTO ARIA DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI CISA DI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01986430369</codiceFiscale><ragioneSociale>INGEGNERI RIUNITI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>936.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z073137439</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI, E SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, MONITORAGGIO RODITORI E MONITORAGGIO E DISINFESTAZIONE BLATTE, NOLEGGIO E MANUTENZIONE LAMPADE CATTURA INSETTI VOLANTI - PERIODO: 2 ANNI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale><ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18534.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z19313771D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI, E SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, MONITORAGGIO RODITORI E MONITORAGGIO E DISINFESTAZIONE BLATTE, NOLEGGIO E MANUTENZIONE LAMPADE CATTURA INSETTI VOLANTI - PERIODO: 2 ANNI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale><ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>16204.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8698240EB5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RDO MEPA CONSIP PER LA FORNITURA DI GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE - AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DETERMINA A CONTRARRE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01857820284</codiceFiscale><ragioneSociale>CLINI-LAB SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale><ragioneSociale>ICA SYSTEM SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02467560245</codiceFiscale><ragioneSociale>L`ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01857820284</codiceFiscale><ragioneSociale>CLINI-LAB SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>83160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>36000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8697635B73</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E D`URGENZA FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI A.S.P. (CIG 8697635B73)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00761840354</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMACIE COMUNALI RIUNITE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>74800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13189.37</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA31512C6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN CONVENZIONE CONSIP ``APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI IN NOLEGGIO 32`` PER UFFICIO SERVIZIO EDUCATIVA DI CONCORDIA</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04554571002</codiceFiscale><ragioneSociale>LAND SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04554571002</codiceFiscale><ragioneSociale>LAND SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1140.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z513166C6C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ``GAS NATURALE 17`` PER ALCUNI SERVIZI DI A.S.P. (CIG MADRE 82534198D0 - CIG DERIVATO Z513166C6C) - FORNITORE AGGIUDICATARIO EDISON ENERGIA SPA.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale><ragioneSociale>EDISON ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8331745D6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE DELL`UNITA` DI TRATTAMENTO ARIA A SERVIZIO DELL`ALA OVEST PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI ``CISA`` DI MIRANDOLA, VIA D. ALIGHIERI N.4 - AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG N. Z8331745D6).</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTAS SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 7 ALZAWATER PER CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03499940363</codiceFiscale><ragioneSociale>SANITARIA ORTOPEDIA BERTELLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUNTIVO LAVORI SOSTITUZIONE SERRATURA PORTA REI PIANO TERRA CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03212910362</codiceFiscale><ragioneSociale>M.G. SERVICE DI GOLDONI MARCO  C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DETERGENTI INDUSTRIALI PER CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>604.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO IN AMBULANZA CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03271460366</codiceFiscale><ragioneSociale>MODENA 18 SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE FORNO, CARRELLI CALDO PRESSO CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03105450369</codiceFiscale><ragioneSociale>ATR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>119.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE FORNO PRESSO CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03105450369</codiceFiscale><ragioneSociale>ATR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 5 FASCE PELVICHE PER CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00724940242</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALSANITARIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>87.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE FRIGO PRESSO CUCINA CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02959630365</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTESI GIULIANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>227.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LABORATORI SOCIO-OCCUPAZIONALI ARCOBALENO 1 E 2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08589490153</codiceFiscale><ragioneSociale>BRICO IO - MARKETING TREND SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>153.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE LAMPADINE PER AUTOMEZZI DI ASP</oggetto><sceltaContraente>30-PROCEDURA DERIVANTE DA LEGGE REGIONALE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02393120361</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTRAUTO GASPARINI DI GASPARINI MARCO   C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>371.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PULSANTIERE E MOTORE LETTI CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale><ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>258.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE VETRO BAGNO CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03212910362</codiceFiscale><ragioneSociale>M.G. SERVICE DI GOLDONI MARCO  C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SISTEMAZIONE PORTA TAGLIAFUOCO CRA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01979170352</codiceFiscale><ragioneSociale>BETTATI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>973.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FONITURA MATERIALE PER PICCOLE MANUTENZIONI CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00477540363</codiceFiscale><ragioneSociale>PIGNATTI COLORI srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>99.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z913146F29</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI STRAORDINARI ASCENSORE CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02086760366</codiceFiscale><ragioneSociale>B.B.F. srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1148.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1148.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONFIGURAZIONE CORDLESS CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03468530369</codiceFiscale><ragioneSociale>GTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 2 LAMPADE PER VIDEOPROIETTORE LIM CI MASSA E CD CONCORDIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03444530368</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER TECK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 1 LAVARICE PER MICRORESIDENZA SAN FELICE S/P</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01501670366</codiceFiscale><ragioneSociale>GARDOSI ORNELLO   C. S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>622.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI STRAORDINARI FONITURA E POSA IN OPERA GRUPPO MONITOR/TELECAMERA ASCENSORE CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02086760366</codiceFiscale><ragioneSociale>B.B.F. srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>458.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE LAVATRICE PRESSO NIDO PANDA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02482430358</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA SATIM SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>133.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DETERGENTI PRT LAVATRICE NIDO PANDA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>114.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER PICCOLE MANUTENZIONI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00271090201</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.M.ART.E. Soc. Coop.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>55.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FONITURA N. 1 CARRELLO ESPOSITORE CALDO INOX A SECCO PER CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03434940403</codiceFiscale><ragioneSociale>BIANCHI SNC DI BIANCHI ALBERTO, ENRICO   C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>440.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 1 BATTERIA PER DEFRIBRILLATORE CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02704520341</codiceFiscale><ragioneSociale>APPMED SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>304.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TIMBRI PER ASP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03031120367</codiceFiscale><ragioneSociale>GIONATA TIMBRI DI VENTURINI GIONATA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>105.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORI SOCIO-OCCUPAZIONALI ARCOBALENO 1 E 2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08589490153</codiceFiscale><ragioneSociale>BRICO IO - MARKETING TREND SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>107.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE VETRI CD TANDEM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03212910362</codiceFiscale><ragioneSociale>M.G. SERVICE DI GOLDONI MARCO  C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE FREEZER, FORNO CONVOTHERM, FORNO E FRIGO CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03105450369</codiceFiscale><ragioneSociale>ATR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ODA MEPA FORNITURA N. 5 LETTORI SMART CARD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOCERT S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z323168D3F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE N. 60 VOLUMI FOTOGRAFICI RICORDO PER BAMBINI DEL NIDO PANDA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03248610366</codiceFiscale><ragioneSociale>BARALDINI SAS DI BARALDINI EDMONDO E C. SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1320.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD23181957</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZI LATO VIA GARIBALDI, PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI A. MODENA DI SAN FELICE SUL PANARO (MO) VIA DONATORI DI SANGUE N.1 - AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG N. ZD23181957).</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01011350368</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPERNOVO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6C3190693</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ARREDI ESTERNI CENTRO SOCIO EDUCATIVO ``IL GIRASOLE`` DI SAN FELICE S/P (MO)(CIG: Z6C3190693)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01664230263</codiceFiscale><ragioneSociale>DIEMMEBI SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01664230263</codiceFiscale><ragioneSociale>DIEMMEBI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3553.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0231A9387</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI A.S.P. PER LO SCARTO D`ARCHIVIO - AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG N. Z0231A9387)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02520600368</codiceFiscale><ragioneSociale>DEIANA ANTONELLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D31B5D21</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>T.D. MEPA DI CONSIP PER SUCCESSIVA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CALZATURE PROFESSIONALI PER TUTTO IL PERSONALE DI A.S.P. (CIG Z4D31B5D21)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>06061040967</codiceFiscale><ragioneSociale>liviNg SErvIcE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06061040967</codiceFiscale><ragioneSociale>liviNg SErvIcE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18914.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2023-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5284.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7331B5C96</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>T.D. MEPA CONSIP PER LA FORNITURA DI BLOCCHI DDT PER IL TRASPORTO DEI PASTI</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03200910366</codiceFiscale><ragioneSociale>MODULO SEI SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03200910366</codiceFiscale><ragioneSociale>MODULO SEI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1838.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8B31C0BB2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PICCOLI LAVORI ELETTRICI, ESEGUITI NEL CORSO DEGLI ANNI 2018 E 2019, PRESSO ALCUNE STRUTTURE GESTITE DA A.S.P. DEI COMUNI MODENESI AREA NORD  (CIG Z8B31C0BB2) - AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01766400202</codiceFiscale><ragioneSociale>MARTINELLI ROBERTO IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2247.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD131C8874</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO ``IL GIRASOLE`` A SAN FELICE S/P., GLI APPARTAMENTI PROTETTI ``GLI OLEANDRI`` A SAN FELICE S/P. E LA COMUNITA` ALLOGGIO IN VIA LARGO SARZI N.1 A CAMPOSANTO (CIG ZD</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01994040366</codiceFiscale><ragioneSociale>C.T.P.R. DI PRETI ANDREA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2060.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2060.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD631C677C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PODOLOGIA PER GLI OSPITI DELLE TRE CASE RESIDENZA DI A.S.P. - AFFIDAMENTO MESE DI MAGGIO 2021 (CIG ZD631C677C)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03398860365</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1375.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA BOX METALLICON CONTENIMENTO VIDEOREGISTRATORE DI RETE PRESSO CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03894370364</codiceFiscale><ragioneSociale>T.C. SECURITY S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA EXTRA CONVENZIONE PER SERVIZI A.S.P.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01867130369</codiceFiscale><ragioneSociale>DUEBI DI BALDINI SILVIA   C. SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>999.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ARMADIO FREEZER PRESSO CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03105450369</codiceFiscale><ragioneSociale>ATR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>57.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE FORNO E ANTA FRIGO PRESSO CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03105450369</codiceFiscale><ragioneSociale>ATR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>180.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA STABILIZZATO PRESSO CD LE QUERCE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00271090201</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.M.ART.E. Soc. Coop.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>125.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ODA MEPA REGISTRAZIONE DOMINIO - SMPT 2000 INVII AGGIUNTIVI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04628270482</codiceFiscale><ragioneSociale>REGISTER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>76.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N.1 MONITOR CRA CISA N.1 WEBCAM CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02840990366</codiceFiscale><ragioneSociale>CD MIRANDOLA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>178.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRASPORTO AUTOMEZZO FR212GT</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03589640360</codiceFiscale><ragioneSociale>CARROZZERIA DUCALE DI REGGIANI DAVIDE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSISTENZA PER CAMBIO DISCO SSD E MANUTENZIONE NOTEBOOK LIM CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03444530368</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER TECK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PICCOLE RIPARAZIONI AUTOMEZZI DI A.S.P.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02393120361</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTRAUTO GASPARINI DI GASPARINI MARCO   C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>66.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUNTIVO INTERVENTO A LETTORE DI PROSSIMITA` SERIALE SEDE AMMINISTRATIVA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02195380361</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRUM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>141.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE CANCELLETTO PRESSO CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03212910362</codiceFiscale><ragioneSociale>M.G. SERVICE DI GOLDONI MARCO  C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE AVVOLGIBILE ROTTO STANZA 557 PRESSO CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03212910362</codiceFiscale><ragioneSociale>M.G. SERVICE DI GOLDONI MARCO  C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>45.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INSTALLAZIONE MANIGLIA FINESTRA BAGNO OPERATRICI CD LE QUERCE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03212910362</codiceFiscale><ragioneSociale>M.G. SERVICE DI GOLDONI MARCO  C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PICCOLE MANUTENZIONI VARIE CRA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00271090201</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.M.ART.E. Soc. Coop.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI UN TERMOMETRO PER ALIMENTI CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01501670366</codiceFiscale><ragioneSociale>GARDOSI ORNELLO   C. S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA LAVATRICE PRESSO MICRORESIDENZA IL CILIEGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01501670366</codiceFiscale><ragioneSociale>GARDOSI ORNELLO   C. S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>622.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUNTIVO MANUTENZIONE BARELLA DOCCIA ELETTRICA CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale><ragioneSociale>ARJO ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>373.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 8 PARASPONDE LETTO CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01378350191</codiceFiscale><ragioneSociale>BIOMATRIX</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>949.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUNTIVO SOSTITUZIONE VETRO CD TANDEM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03212910362</codiceFiscale><ragioneSociale>M.G. SERVICE DI GOLDONI MARCO  C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 4 PUNLSANTI SPONDA LETTO CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02879890982</codiceFiscale><ragioneSociale>LINET ITALIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>74.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE SU ATTREZZATURA PRESSO CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03105450369</codiceFiscale><ragioneSociale>ATR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>81.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE131C629B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>T.D. MEPA PER FONITURA N. 5 SEDIE UFFICIO PRESSO CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02556460356</codiceFiscale><ragioneSociale>AGLAYA DESIGN SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1090.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1090.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PRODOTTI DI CANCELLERIA EXTRA CONVENZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale><ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>289.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MOBILETTO, APPLIQUE E LED PER BAGNO MICRORESIDENZA LE ORCHIDEE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08589490153</codiceFiscale><ragioneSociale>BRICO IO - MARKETING TREND SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FONITURA N. 1 CONTENITORE TERMICO PER CD IL GIRASOLE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00497731208</codiceFiscale><ragioneSociale>G.M.G. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAA31DEF94</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE ABC WEB PER CD LE QUERCE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03833251204</codiceFiscale><ragioneSociale>MARGOTTA MEDICAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ODA MePA rinnovo n. 4 firme digitali</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07945211006</codiceFiscale><ragioneSociale>INFOCERT S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5631F67FD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE A DATABASE FARMACI PER INFERMERIE DI STRUTTURA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01169830336</codiceFiscale><ragioneSociale>FARMADATI ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5F31CAD61</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI REVISIONE/PRESA IN CARICO PER GLI IMPIANTI ANTICADUTA INSTALLATI PRESSO ALCUNE STRUTTURE GESTITE DA ASP: - CASA RESIDENZA PER ANZIANI ``A.MODENA`` DI S. FELICE S/P IN VIA DONATORI DI SANGUE N. 1; - CENTRO SOCIO EDUCATIVO IL GIRASOLE DI S.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02399900360</codiceFiscale><ragioneSociale>SICURPAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3010.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7531DC6D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO RITIRO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI PRESSO LE CASE RESIDENZA DI FINALE EMILIA (MO) E SAN FELICE SUL PANARO (MO)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03675900280</codiceFiscale><ragioneSociale>HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>878051997E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RDO ME.PA INTERCENT-ER - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA` DI A.S.P. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GLNMRA67A22F240H</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA GOLINELLI MAURO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02176600365</codiceFiscale><ragioneSociale>BORTOLI AUTO DI BORTOLI GIORGIO   C. SNC</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02582910366</codiceFiscale><ragioneSociale>CAR SYSTEM DI SCARPA SIMONE   C. SAS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03319670364</codiceFiscale><ragioneSociale>AUTOFFICINA DI MAURO GOLINELLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>53477.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F317DF7B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RDO ME.PA INTERCENT-ER - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA` DI A.S.P. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02255390367</codiceFiscale><ragioneSociale>PAVAN VALTER   C. S.N.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02255390367</codiceFiscale><ragioneSociale>PAVAN VALTER   C. S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8828.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCF317DFAA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RDO ME.PA INTERCENT-ER - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA` DI A.S.P. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03473980369</codiceFiscale><ragioneSociale>S.C.CAR DI CARBONE SALVATORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03473980369</codiceFiscale><ragioneSociale>S.C.CAR DI CARBONE SALVATORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30185.81</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8784296660</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE INTERCENT - ER ``PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4`` - PROROGA TECNICA (C.I.G. MASTER 6013708CD2 - C.I.G. DERIVATO 8784296660)</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale><ragioneSociale>CNS SOCIETA` COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>210000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>87417819E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI INERENTI ``INTERVENTI INTEGRATIVI PER IL COMPLETAMENTO DEI PIANI DI DEGENZA DEL CISA DI MIRANDOLA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO  (CIG 87417819E2).</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02330520616</codiceFiscale><ragioneSociale>GI.MI.SOC. COOP. ARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>84516.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7F31EDFF8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE PER PICCOLE MANUTENZIONI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00477540363</codiceFiscale><ragioneSociale>PIGNATTI COLORI srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1221.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE BOILER COMUNITA` ALLOGGIO MIRANDOLA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03201110362</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROGAS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>209.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE CALDAIE 2 COMUNITA` ALLOGGIO CAMPOSANTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03201110362</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROGAS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FONITURA PANNELLI PER CD CONCORDIA E MIRANDOLA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00347860363</codiceFiscale><ragioneSociale>LEGNAMI FRATELLI FERRARESI S.A.S. DI FERRARESI CHIARA   C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>226.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA BATTERIE PER STANDING CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale><ragioneSociale>CHINESPORT SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>62.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B31F4DE2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER RESTRIZIONE IPOTECA GIUDIZIALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04519971214</codiceFiscale><ragioneSociale>SCUDIERO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1543.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PIANTE PER FESTA DELLA MAMMA CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03061900365</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA` AGRICOLA GARDEN VIVAI MORSELLI S.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>282.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SALVIETTE IN URGENZA PER SOSPENSIONE EROGAZIONE ACQUA DI RETE CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03499940363</codiceFiscale><ragioneSociale>SANITARIA ORTOPEDIA BERTELLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DETERGENTI INDUSTRIALI CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>453.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 1 DINAMOMETRO CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01560580365</codiceFiscale><ragioneSociale>C.M.S. BILANCE SNC DI LUGLI ALDO   C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE PER PICCOLE MANUTENZIONI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00271090201</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.M.ART.E. Soc. Coop.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>173.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TINTE PER CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00477540363</codiceFiscale><ragioneSociale>PIGNATTI COLORI srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>544.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PANNELLI PER IRROBUSTIMENTO CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00347860363</codiceFiscale><ragioneSociale>LEGNAMI FRATELLI FERRARESI S.A.S. DI FERRARESI CHIARA   C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>36.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER NIDO PANDA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01867130369</codiceFiscale><ragioneSociale>DUEBI DI BALDINI SILVIA   C. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>37.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE PRESSO CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03105450369</codiceFiscale><ragioneSociale>ATR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE FORNO PRESSO CUCINA CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03105450369</codiceFiscale><ragioneSociale>ATR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>125.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE E FORNO PRESSO CUCINA CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03105450369</codiceFiscale><ragioneSociale>ATR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>174.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE TUBO RISCIACQUO SX E PULIZIA MULINELLI PRESSO CUCINA NIDO PANDA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03105450369</codiceFiscale><ragioneSociale>ATR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>59.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 1 SEDIA DOCCIA PER CENTRO TANDEM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03499940363</codiceFiscale><ragioneSociale>SANITARIA ORTOPEDIA BERTELLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>49.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CASSETTA PER DEFIBRILLATORE CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03365640360</codiceFiscale><ragioneSociale>APIM ESTINTORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>96.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INSTALLAZIONE E COLLAUDO VASCA PER BAGNO ASSISTITO CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale><ragioneSociale>ARJO ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>441.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE PER LABORATORI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08589490153</codiceFiscale><ragioneSociale>BRICO IO - MARKETING TREND SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>156.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARTELLI SEGNALETICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03365640360</codiceFiscale><ragioneSociale>APIM ESTINTORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>64.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 2 TELI MOVIMENTAZIONE CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01378350191</codiceFiscale><ragioneSociale>BIOMATRIX</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>525.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE OMOGENIZZATORE E FORNITURA INOX AUTOAFFILANTE PRESSO CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01670070380</codiceFiscale><ragioneSociale>S.A.G.I. DI CONTI G. C.SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>133.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TIMBRI PER ASP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03031120367</codiceFiscale><ragioneSociale>GIONATA TIMBRI DI VENTURINI GIONATA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>47.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA PRESSO CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03105450369</codiceFiscale><ragioneSociale>ATR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>61.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO FRIGO PER UFFICI AMMINISTRATIVI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01501670366</codiceFiscale><ragioneSociale>GARDOSI ORNELLO   C. S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>195.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO MOTORE PORTE ASCENSORE CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02086760366</codiceFiscale><ragioneSociale>B.B.F. srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>588.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTEZIONE E PULIZIA PANNELLI FOTOVOLTAICI MICRORESIDENZE CAVEZZO, FINALE EMILIA, SAN PROSPERO E CD IL GIRASOLE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01029050364</codiceFiscale><ragioneSociale>I.T.I. IMPRESA GENERALE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTROLLO SISTEMA DECT CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03468530369</codiceFiscale><ragioneSociale>GTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE RUBINETTO BAGNO CUCINA CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02694800364</codiceFiscale><ragioneSociale>TERMOIDRAULICA VECCHINI LORENZO E C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>408.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA MATERIALE CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01979170352</codiceFiscale><ragioneSociale>BETTATI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>403.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA MANIGLIONE ANTIPANICO CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01979170352</codiceFiscale><ragioneSociale>BETTATI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>493.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ODA CONSIP FORNITURA N. 2 OMBRELLONI CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00708480520</codiceFiscale><ragioneSociale>EXPO2000 S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>648.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z99321700C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 INFISSI CON MANIGLIA/SERRATURA PRESSO LA MICRORESIDENZA ``LE MIMOSE`` IN VIA GANDHI, 1 A CAMPOSANTO (CIG Z99321700C) - AFFIDAMENTO DIRETTO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01649260237</codiceFiscale><ragioneSociale>DAL BOSCO ENGINEERING SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3660.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD322B708</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALA RETRATTILE PRESSO LA CASA RESIDENZA ANZIANI ``A. MODENA`` IN VIA DONATORI DI SANGUE N.1 DI SAN FELICE S/P. (CIG ZAD322B708) - AFFIDAMENTO DIRETTO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02199510369</codiceFiscale><ragioneSociale>FANTOZZI SCALE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8815284A7A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RICHESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA - INTERCENT-ER, AL BANDO ``SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOMOBILI``, CPV 50112000-3, PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, MANUTENZIONE E CUSTODIA STAGIONALE DI PNEUMATICI, PER GLI AUTOMEZZI DI PRO</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01734120361</codiceFiscale><ragioneSociale>RE.TA. GOMME SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01734120361</codiceFiscale><ragioneSociale>RE.TA. GOMME SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38821.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2025-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z78324EB39</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER-SATER FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI 4 - LOTTO 1 - ARREDI IN LEGNO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA FORNITURA DI ARREDI PRESSO DIVERSI SERVIZI DI ASP (CIG: Z78324EB39 E CIG:0000000000)</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00145810628</codiceFiscale><ragioneSociale>METALPLEX SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00145810628</codiceFiscale><ragioneSociale>METALPLEX SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1165.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER-SATER FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI 4 - LOTTO 1 - ARREDI IN LEGNO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARREDI PRESSO DIVERSI SERVIZI DI ASP (CIG: Z78324EB39 E CIG:0000000000)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale><ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale><ragioneSociale>MOBILFERRO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>982.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>15862.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z85327070B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO URGENTE FURGONE ATTREZZATO USATO PER IL SAD TRASPORTI DI A.S.P.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02776940211</codiceFiscale><ragioneSociale>P.M.G. ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig></cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RECUPERO CREDITO RETTE INEVASE SIG.RA BICE DALL`OGLIO, OSPITE DELLA CASA RESIDENZA CISA DI MIRANDOLA - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL`AVV. ANNALISA LODI (CIG Z5A3271201)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02924440361</codiceFiscale><ragioneSociale>LODI ANNALISA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z123274E04</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE INTERCENT-ER ACQUISTO E NOLEGGIO DI PC DESKTOP 9 E PC NOTEBOOK 10 - ADESIONE (CIG Z123274E04 P.C. - C.I.G. ZD03274E3E MONITOR - CUP D89J21008940005)</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01250880398</codiceFiscale><ragioneSociale>SI COMPUTER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5130.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD03274E3E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE INTERCENT-ER ACQUISTO E NOLEGGIO DI PC DESKTOP 9 E PC NOTEBOOK 10 - ADESIONE (CIG Z123274E04 P.C. - C.I.G. ZD03274E3E MONITOR - CUP D89J21008940005)</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01250880398</codiceFiscale><ragioneSociale>SI COMPUTER SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2A328C233</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI NOTARILI ALLO STUDIO DEL NOTAIO DOTT.SSA DOMENICA PERSEO AVENTE AD OGGETTO LA REDAZIONE DEGLI ATTI PER LA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA MICRORESIDENZA PER PERSONE FRAGILI PRESSO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01856211204</codiceFiscale><ragioneSociale>PERSEO DOMENICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1181.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4B3292B2E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PARRUCCHIERA UOMO/DONNA PRESSO LE CASE RESIDENZA PER ANZIANI A. MODENA DI SAN FELICE S/P, CISA DI MIRANDOLA E TORRE DELL`OROLOGIO DI FINALE EMILIA (CIG Z4B3292B2E)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01869890366</codiceFiscale><ragioneSociale>Acconciature Vanity Snc</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>29800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1808.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4D3116CDO</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RDO ME.PA. - PER LA FORNITURA DI PEROSSIDO DI IDROGENO PER LA PROFILASSI ANTILEGIONELLOSI (CIG: Z4D3116CDO) - AGGIUDICAZIONE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03034400360</codiceFiscale><ragioneSociale>IDRO 2 DI SECHI FABIO   amp; C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>18900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-27</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SANIFICAZIONE LINEE ACQUA FREDDA IMPIANTO PRESSO CD IL GIRASOLE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03767150364</codiceFiscale><ragioneSociale>EUTECHNA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>364.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 1 LAVATRICE COMPRESO CONSEGNA E INSTALLAZIONE ALLOGGI I TIGLI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale><ragioneSociale>Unieuro S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>274.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO CD I GELSI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02629480365</codiceFiscale><ragioneSociale>EURO GROUP srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>402.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 1 CARROZZINA CD TANDEM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03115940367</codiceFiscale><ragioneSociale>LABORATORIO ORTOPEDICO GEOS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>245.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAE3271DDC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DA REMOTO SU SOFTWARE GESTIONALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02649530280</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFTWAREUNO INS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ANTICALCARE PER LAVAPADELLE CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02719270239</codiceFiscale><ragioneSociale>AT - OS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>790.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SSD NOTEBOOK CD LE ROSE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03444530368</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER TECK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>73.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE PER PICCOLE MANUTENZIONI CRA CISA E CD LE QUERCE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00271090201</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.M.ART.E. Soc. Coop.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>55.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA`</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01867130369</codiceFiscale><ragioneSociale>DUEBI DI BALDINI SILVIA   C. SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>52.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE LAVATRICE CA SARZI CAMPOSANTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01501670366</codiceFiscale><ragioneSociale>GARDOSI ORNELLO   C. S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>245.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO TINTE PER CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00477540363</codiceFiscale><ragioneSociale>PIGNATTI COLORI srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>944.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF6327D8ED</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER ANTISETTICI E DISINFETTANTI 3_2 LOTTO 2 - GEL IDOALCOLICO FORMATO 100 ML</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01737830230</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>345.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>345.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB7327F607</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI STAMPA BILANCIO SOCIALE E ETICHETTE INVENTARIO DI ASP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00770130367</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAPHIC CENTER S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1170.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE TERMOSIGILLATRICE, FORNO, CUCINA A GAS E ABBATTITORE CUCINA CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03978240368</codiceFiscale><ragioneSociale>A.G.I.C. SAS DI BANDIERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>887.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI DI ASP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02457850366</codiceFiscale><ragioneSociale>SERVICE OASI DI PEDRONI RAFAELLA   C. S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>175.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE FORNO CUCINA CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03105450369</codiceFiscale><ragioneSociale>ATR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1947.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURA DA CUCINA CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03105450369</codiceFiscale><ragioneSociale>ATR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>73.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z78328B5E3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ODA FORNITURA DISINFETTANTE PMC SPRAYFORMATO 1 LT PER TUTTI I SERVIZI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale><ragioneSociale>GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSISTENZA A FORFAIT SU PC LIM CD MEDOLLA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03444530368</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER TECK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUNTIVO PER LAVORI ESEGUIETI PRESSO CA SARZI CAMPOSANTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02694800364</codiceFiscale><ragioneSociale>TERMOIDRAULICA VECCHINI LORENZO E C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>335.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUNTIVO PER LAVORI ESEGUITI PRESSO CD LE QUERCE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02694800364</codiceFiscale><ragioneSociale>TERMOIDRAULICA VECCHINI LORENZO E C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>746.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4A32A2EBC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER ANTISETTICI, DISINFETTANTI E MATERIALE GESTIONE RISCHIO INFETTIVO 3_2 LOTTO 2 - FORNITURA DI GEL IDROALCOLICO PER ANTISEPSI MANI E SUPPORTI LETTO (CIG MASTER 7668874B04 - CIG DERIVATO Z3C2EF7D33 - CIG DERIVATO Z4A3</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01737830230</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA FARMEC SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3373.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5532513CB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE DA FABBRO, FALEGNAME E VETRAIO PRESSO LE STRUTTURE GESTITE DA A.S.P. COMUNI MODENESI AREA NORD PER LA DURATA DI 2 ANNI, PROROGABILE PER UN MASSIMO DI 1 ALTRO ANNO (CIG Z5532513CB)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03212910362</codiceFiscale><ragioneSociale>M.G. SERVICE DI GOLDONI MARCO  C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30442.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-03</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>469.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z783290744</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PER IDRAULICO (COMPRESI PICCOLI LAVORI DI MURATURA), PRESSO LE STRUTTURE GESTISTE DA ASP COMUNI MODENESI AREA NORD DELLA DURATA DI 2 ANNI, PROROGABILE DI MASSIMO 1 ANNO (CIG Z783290744).</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02694800364</codiceFiscale><ragioneSociale>TERMOIDRAULICA VECCHINI LORENZO E C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>39775.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1783.65</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8867129A53</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AVVISO ESPLORATIVO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCENTI LA PROFESSIONE DI FISIOTERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZI DI FISIOTERAPIA C/O NUCLEO B CRA CISA MIRANDOLA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03669510368</codiceFiscale><ragioneSociale>ROVERI MATTEO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>76854.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2515.47</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>886745575A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AVVISO ESPLORATIVO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCENTI LA PROFESSIONE DI FISIOTERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZI DI FISIOTERAPIA C/O NUCLEO D CRA CISA MIRANDOLA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03289290367</codiceFiscale><ragioneSociale>MANTOVANI WALTER</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>77118.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3256.42</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>88677456AB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AVVISO ESPLORATIVO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCENTI LA PROFESSIONE DI FISIOTERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZI DI FISIOTERAPIA C/O NUCLEO C1/C2 CRA CISA MIRANDOLA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02707480352</codiceFiscale><ragioneSociale>TORRICELLI SARA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>76892.63</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3893.96</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8867773DC4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AVVISO ESPLORATIVO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCENTI LA PROFESSIONE DI FISIOTERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZI DI FISIOTERAPIA C/O NUCELO GIRASOLE CRA A.MODENA SAN FELICE S/P</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02723320368</codiceFiscale><ragioneSociale>MOLINARI ELISA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60956.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4932.36</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8867789AF9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AVVISO ESPLORATIVO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCENTI LA PROFESSIONE DI FISIOTERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZI DI FISIOTERAPIA C/O NUCLEO TULIPANO VERDE CRA A.MODENA SAN FELICE S/P</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03641900364</codiceFiscale><ragioneSociale>DIAZZI ANDREA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>62990.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2517.47</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>886780475B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AVVISO ESPLORATIVO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCENTI LA PROFESSIONE DI FISIOTERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZI DI FISIOTERAPIA C/O NUCLEO TULIPANO GIALLO CRA A.MODENA SAN FELICE S/P</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03179160365</codiceFiscale><ragioneSociale>MOLINARI ROBERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>67813.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3264.61</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8867837298</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AVVISO ESPLORATIVO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCENTI LA PROFESSIONE DI FISIOTERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZI DI FISIOTERAPIA C/O NUCLEO A CRA TORRE DELL`OROLOGIO FINALE EMILIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01687590362</codiceFiscale><ragioneSociale>FABBRI MARINELLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>64045.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3250.87</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>886787739A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AVVISO ESPLORATIVO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCENTI LA PROFESSIONE DI FISIOTERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZI DI FISIOTERAPIA C/O NUCLEO B TORRE DELL`OROLOGIO CRA FINALE EMILIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02327350365</codiceFiscale><ragioneSociale>CASTELLAZZI MARIA GRAZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>67587.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3319.22</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>886791749C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AVVISO ESPLORATIVO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESERCENTI LA PROFESSIONE DI FISIOTERAPISTA DELLA RIABILITAZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZI DI FISIOTERAPIA C/O I CENTRI DIURNI ANZIANI E DISABILI DI ASP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02003000367</codiceFiscale><ragioneSociale>COSTOPULOS COSTANTINA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90417.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4768.14</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0432A1AE3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>T.D. MEPA DI CONSIP PER LA FORNITURA, COMPRENSIVA DI CONSEGNA, DI STOVIGLIE ED ATTREZZATURE CUCINA PER I CENTRI PRODUZIONE PASTI E I VARI SERVIZI DI A.S.P. (CIG Z0432A1AE3) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00979390572</codiceFiscale><ragioneSociale>A.R.P. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00979390572</codiceFiscale><ragioneSociale>A.R.P. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4821.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8805283D63</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER TINTEGGIATURA ESTERNA, SOSTITUZIONE SCURI ESTERNI E LATTONERIA PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI ``TORRE DELL`OROLOGIO`` DI FINALE EMILIA IN PIAZZA IV NOVEMBRE N.1 (CIG 8805283D63) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02641760208</codiceFiscale><ragioneSociale>BELARDO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>66176.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-12</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23202.80</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB932C34DE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI DI A.S.P. CHE CIRCOLANO SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI MIRANDOLA, MEDOLLA CAVEZZO, SAN PROSPERO, CONCORDIA E SAN POSSIDONIO (MO) (CIG ZB932C34ED) - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 141/2020.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03103190363</codiceFiscale><ragioneSociale>BRAGHIROLI S.A.S. DI BRAGHIROLI GIULIO E C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3232CDA84</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE INTERCENT - ER ``PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4`` - PROROGA TECNICA (C.I.G. MASTER 6013708CD2 - C.I.G. DERIVATO Z3232CDA84) POLO PER L`INFANZIA ROCK NO WAR ED. IC0363</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale><ragioneSociale>CNS SOCIETA` COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12530.06</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8879761297</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROCEDURA APERTA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO DELLA BIANCHERIA PIANA, DELLE DIVISE DEL PERSONALE, DEL LAVAGGIO E SANIFICAZIONE AL BISOGNO DI CUSCINI, COPERTE E MATERASSI E DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEL VESTIARIO E DELLA BIANCHERIA DEGLI</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>1814100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDA32D72AB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ME.PA TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA DI TAVOLI SERVITORE PER LA C.R.A. TORRE DELL`OROLOGIO DI FINALE EMILIA (C.I.G. ZDA32D72AB) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale><ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale><ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURNA N. 1 MOTORE LETTO CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04222830269</codiceFiscale><ragioneSociale>MIS MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>278.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALI PER LABORATORI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08589490153</codiceFiscale><ragioneSociale>BRICO IO - MARKETING TREND SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>117.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUNTIVO MANUTENZIONE IMPIANTO CHIAMATA CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00728660168</codiceFiscale><ragioneSociale>SOSTEL S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUNTIVO INTERVENTO TECNICO URGENTE SU IMPIANTO CONDIZIONAMENTO COMUNITA` ALLOGGIO DI MIRANDOLA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03874720364</codiceFiscale><ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MANTOVANI DI MANTOVANI ANDREA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>254.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGRAMMA DI ANIMAZIONE - USCITA DIDATTICA CD IL GIRASOLE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03244330365</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA` AGRICOLA MEDIPLANTS S.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>32.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE TERMOSALDANTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03105450369</codiceFiscale><ragioneSociale>ATR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>247.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE GAZZETTA DELLO SPORT PER CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12086540155</codiceFiscale><ragioneSociale>R.C.S. MEDIAGROUP SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>408.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE GAZZETTA DI MODENA PER CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01954630495</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO SAE SAPERE AUDE EDITORI SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>360.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE TRASCINATORE E PULIZIA POMPA DI SCARICO PRESSO MICRORESIDENZA DI FINALE EMILIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03408890360</codiceFiscale><ragioneSociale>DME MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI DI IORIO ANTONIO RAFFAELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>68.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA732B11C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 1 LAVATRICE E N. 1 FRIGORIFERO DA INCASSO PER MICRORESIDENZA DI MIRANDOLA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01501670366</codiceFiscale><ragioneSociale>GARDOSI ORNELLO   C. S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1086.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1086.06</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUNTIVO MANUTENZIONE SISTEMA RILEVAZIONE INCENDIO CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10466340154</codiceFiscale><ragioneSociale>DEF ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>101.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER PICCOLE MANUTENZIONI CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00271090201</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.M.ART.E. Soc. Coop.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>146.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUNTIVO INTEVENTO LAVORI ESEGUITI PRESSO MICRORESIDENZA DI SAN FELICE S/P</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02858260363</codiceFiscale><ragioneSociale>LAVA SPURGO MIRANDOLA DI PEDRAZZI ALESSANDRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>585.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO TINTE E STRUCCO PER PICCOLE MANUTENZIONI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00477540363</codiceFiscale><ragioneSociale>PIGNATTI COLORI srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO RIPARAZIONE AFFETTATRICE E TERMOSALDANTE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03105450369</codiceFiscale><ragioneSociale>ATR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>247.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGRAMMA DI ANIMAZIONE - USCITA DIDATTICA CD TANDEM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03244330365</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA` AGRICOLA MEDIPLANTS S.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE TERMOSIGILLATRICE DOPPIO STAMPO PRESSO CUCINA CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01493200362</codiceFiscale><ragioneSociale>A.G.I.C. DI BANDIERI ADELMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGRAMMA DI ANIMAZIONE - ATTIVITA` RICREATIVA PRESSO LABORATORIO ARCOBALENO1 MIRANDOLA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03617880368</codiceFiscale><ragioneSociale>BUGLINO ANTONINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>107.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUNTIVO RIPRISTINO FUNZIONAMENTO ASCENSORE CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02086760366</codiceFiscale><ragioneSociale>B.B.F. srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>228.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO RICAMBI PER TUBO A BOLLE CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>05291200482</codiceFiscale><ragioneSociale>HC.ENGILAB   SAFE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>89.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA FORBICI CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02621450283</codiceFiscale><ragioneSociale>D.M.O. SPA.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>245.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA CANCELLERIA EXTRA CONVENZIONE PER I SERVIZI ASP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11582010150</codiceFiscale><ragioneSociale>LYRECO ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>355.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DISINFETTANTE PER BUCATO P.M.C.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>632.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGRAMMA DI ANIMAZIONE - GITA LIDO DI POMPOSA CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01991060383</codiceFiscale><ragioneSociale>VANCINI SANDRA - BAGNO SERENA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>866005955F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASA DI RESIDENZA PER ANZIANI ``CISA`` DI MIRANDOLA, SITA IN VIA DANTE ALIGHIERI N. 4 (CUP: D87H21002070007, CIG: 866005955F) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AGGIUDICAZIONE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02889180366</codiceFiscale><ragioneSociale>LA MANNA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>111012.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>60700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8811352DAF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO, FORMAZIONE ED ASSISTENZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI RELATIVO ALLE STRUTTURE GESTITE DA A.S.P DEI COMUNI MODENESI AREA NORD (CIG 8811352</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03195030360</codiceFiscale><ragioneSociale>EMME 2 S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>66333.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-30</dataInizio><dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL MAGAZZINO CENTRALIZZATO A.S.P., COMPRENSIVA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE - AFFIDAMENTO E AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01877220366</codiceFiscale><ragioneSociale>SINERGAS S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>627.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC132E37DE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE CONSIP ``APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 - NOLEGGIO`` - LOTTO 3, PER LA FORNITURA A NOLEGGIO E COSTO COPIA DI NR. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 BIANCO/NERO, PER L`UFFICIO INFERMERIA DELLA CASA RESIDENZA ``TORRE DELL`OROLOGIO`` DI FIN</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10184840154</codiceFiscale><ragioneSociale>ITD SOLUTION SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1524.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1332E3808</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE CONSIP ``APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 - NOLEGGIO`` - LOTTO 5, PER LA FORNITURA A NOLEGGIO E COSTO COPIA DI NR. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI, PER L`UFFICIO COORDINATRICE DELLA CASA RESIDENZA ``TORRE DELL`OROLOGIO`` DI FIN</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale><ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2009.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCC32E7D81</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE CONSIP ``APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 - NOLEGGIO`` - LOTTO 5, PER LA FORNITURA A NOLEGGIO E COSTO COPIA DI NR. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI, PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI A.S.P. - PIANO TERRA (CIG ZCC32E7D81) - FORNIT</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale><ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ISTANZA DI NOMINA CURATORE EREDITA` GIACENTE PER IL RECUPERO CREDITO RETTE INEVASE SIG. GENESINI GIOVANNI, UTENTE A.S.P. - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL`AVV. ANNALISA LODI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02924440361</codiceFiscale><ragioneSociale>LODI ANNALISA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>508.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD932E9985</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio gestione del Personale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO A DIFFUSIONE A MEZZO ANNUNCIO PUBBLICITARIO E PUBBLICAZIONE SU SOCIAL MEDIA RELATIVO AL CONCORSO PER PROFILO DI INFERMIERE CAT. D A TEMPO INDETERMINATO - PROVVEDIMENTI (CIG:ZD932E9985)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04238720405</codiceFiscale><ragioneSociale>IZEOS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8897127D74</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE INTERCENT - ER ``PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4`` - PROROGA TECNICA (C.I.G. MASTER 6013708CD2 - C.I.G. DERIVATO 8897127D74)</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale><ragioneSociale>CNS SOCIETA` COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>202000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8897127D74</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE INTERCENT - ER ``PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4`` - PROROGA TECNICA (C.I.G. MASTER 6013708CD2 - C.I.G. DERIVATO 8897127D74)</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale><ragioneSociale>CNS SOCIETA` COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PODOLOGIA A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA ``A. MODENA`` DI SAN FELCE S/P E DEGLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA ``TORRE DELL`OROLOGIO`` DI FINALE EMILIA DI A.S.P. - AFFIDAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03398860365</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8A32F851C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE CONSIP ``APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 - NOLEGGIO`` - LOTTO 1, PER LA FORNITURA A NOLEGGIO E COSTO COPIA DI NR. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A4 BIANCO/NERO, PER L`UFFICIO PERSONALE DI A.S.P. (CIG Z8A32F851C) - FORNITORE AGGIUDICATARI</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04554571002</codiceFiscale><ragioneSociale>LAND SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1140.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB533119DE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Pianificazione Bilancio e CG</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER RESISTENZA A RICORSO IN APPELLO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL`EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA APPELLATA EX ART. 283 C.P.C., PROPOSTO DAL SIG. C.B. - INTEGRAZIONE A SEGUITO DI TRANSAZIONE DELLA CONTROVERSIA (ART.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02924440361</codiceFiscale><ragioneSociale>LODI ANNALISA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1445.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF332A6BF9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 7 SMART TV PER CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale><ragioneSociale>Unieuro S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2038.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO CENTRALINA PER LETTO ELETTRICO ALZHEIMER CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02556460356</codiceFiscale><ragioneSociale>AGLAYA DESIGN SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>295.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO N. 1 DINAMOMETRO CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01560580365</codiceFiscale><ragioneSociale>C.M.S. BILANCE SNC DI LUGLI ALDO   C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO DETERGENTI INDUSTRIALI  CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>453.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO TIMBRI CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03031120367</codiceFiscale><ragioneSociale>GIONATA TIMBRI DI VENTURINI GIONATA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>62.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA EXTRACONVENZIONE NIDO PANDA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>106.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI RECUPEERO AUTO IN PANNE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02582910366</codiceFiscale><ragioneSociale>CAR SYSTEM DI SCARPA SIMONE   C. SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SOSTITUZIONE LAMBADE FIAT DOBLO`</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02393120361</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTRAUTO GASPARINI DI GASPARINI MARCO   C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>21.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZO - FISSAGGIO SEDILE POSTERIORE FIAT DUCATO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02582910366</codiceFiscale><ragioneSociale>CAR SYSTEM DI SCARPA SIMONE   C. SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO RECUPERO AUTOMEZZO IN PANNE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02582910366</codiceFiscale><ragioneSociale>CAR SYSTEM DI SCARPA SIMONE   C. SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PICCOLE MANUTENZIONI CRA ASP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00271090201</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.M.ART.E. Soc. Coop.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>42.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE POMPA SCARICO LAVATRICE PRESSO CENTRO DIURNO MASSA FINALESE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03490410366</codiceFiscale><ragioneSociale>PANGALLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SCAMBIATORE DI UMIDITA` E CALORE PER PAZIENTI TRACHEOTOMIZZATI CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00831011200</codiceFiscale><ragioneSociale>CER MEDICAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>325.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RICAMBIO BATTERIA PER SOLLEVATORE CENTRO DIURNO TANDEM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale><ragioneSociale>ARJO ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>238.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER MIGLIORIA PRESTAZIONALE E SELETTIVA QUADRI UFFICI CD I TIGLI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03796890360</codiceFiscale><ragioneSociale>BIGHI RUDY</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>310.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI PER ESCLUSIONE CIRCUITO INTERNO VASCA PRESSO CRA A. MODENA E INSTALLAZIONE MISCELATORE ESTERNO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02694800364</codiceFiscale><ragioneSociale>TERMOIDRAULICA VECCHINI LORENZO E C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>393.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONTROLLO SISTEMA CITOFONICO CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03468530369</codiceFiscale><ragioneSociale>GTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 1 WC CON CASSETTA CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03341440364</codiceFiscale><ragioneSociale>IDROMARKET SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>230.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC9331AB77</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE CD I TIGLI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02086760366</codiceFiscale><ragioneSociale>B.B.F. srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1806.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z103323CB7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA CONTROLLO MOVIMENTO PORTE ASCENSORE CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02086760366</codiceFiscale><ragioneSociale>B.B.F. srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1188.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1188.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PANATOLONI PER CD IL GIRASOLE, LABORATORI ARCOBALENO DI MIRANDOLA E FINALE EMILIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01054090376</codiceFiscale><ragioneSociale>COTONIERA FACCHINI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>457.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INTERVENTO VERIFICA E RICEERCA GUASTO FRIGORIFERO FARMACI AMBULATORIO CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00934960352</codiceFiscale><ragioneSociale>C.F. DI CIRO FIOCCHETTI   C. S.N.C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>241.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE PRESSO CUCINE CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03105450369</codiceFiscale><ragioneSociale>ATR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>394.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE ECG CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04015790407</codiceFiscale><ragioneSociale>BIOTEC SANITA` SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA33339834</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI A.S.P., COMPRENSIVO DI ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E CONSULENZA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IN MATERIA DI IGIENE DEGLI ALIMENTI - AF</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03580401200</codiceFiscale><ragioneSociale>GSA INGEGNERIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE6333B316</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, AGGIORNAMENTO CATASTALE RELATIVAMENTE ALLE OPERE EDILIZIE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO DIURNO E S.A.D. ``I TIGLI`` DI CONCORDIA S/S. IN P.ZZA MARCONI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02256770203</codiceFiscale><ragioneSociale>BENASSI SAMUELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z583349F58</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio gestione del Personale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MEPA - ODA PER L`ACQUISTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO PER L`ESPLETAMENTO DI PROCEDURE CONCORSUALI IN MODALITA` TELEMATICA (CIG:Z583349F58)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13381261000</codiceFiscale><ragioneSociale>TEKNOSEL S.R.L.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDD334536B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA ME.PA INTERCENT-ER - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA, CUSTODIA E MANUTENZIONE PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA` DI A.S.P., CHE CIRCOLANO NEI COMUNI DI FINALE EMILIA, SAN FELICE S/P E CAMPOSANTO (CIG ZDD334536B) - DET</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01734120361</codiceFiscale><ragioneSociale>RE.TA. GOMME SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01734120361</codiceFiscale><ragioneSociale>RE.TA. GOMME SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17039.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD03350E20</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ANNUALE DI DERRATE ALIMENTARI, PRODOTTI NON ALIMENTARI E MATERIALE DI ANIMAZIONE PER I SERVIZI DI A.S.P..  DAL 01/11/2021 AL 31/10/2022 (CIG ZD03350E20).</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale><ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0 SOC.COOP.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>102.67</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z95335DDC5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio gestione del Personale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MEPA - ODA PER L`ACQUISTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO PER L`ESPLETAMENTO DI PROCEDURE CONCORSUALI IN MODALITA` TELEMATICA - (CIG: Z95335DDC5)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13381261000</codiceFiscale><ragioneSociale>TEKNOSEL S.R.L.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B3355204</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER ``GAS NATURALE 18`` PER ALCUNI SERVIZI DI A.S.P. (CIG MADRE 8847651095 - CIG DERIVATO Z1B3355204) - FORNITORE AGGIUDICATARIO HERA COMM. SPA.</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z56336E439</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO TEMPERATURE SU IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE ED ATTREZZATURE ELETTRONICHE PRESSO I CENTRI PRODUZIONE PASTI DI A.S.P. E LA CASA RESIDENZA ``A. MODENA`` DI SAN FELICE S/P, PER LA DURATA DI 5 ANNI - AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02959630365</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTESI GIULIANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02959630365</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTESI GIULIANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF4337612B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ARREDI ZONA SOGGIORNO DEL NUCLEO SPECIALISTICO PER LE DEMENZE DELLA CASA RESIDENZA PER ANZIANI CISA DI MIRANDOLA (CIG ZF4337612B)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01150860292</codiceFiscale><ragioneSociale>TECNOS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3104.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8948368ADE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER ``ENERGIA ELETTRICA 15-3`` - LOTTO 2, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L`ANNO 2022 PER TUTTI I SERVIZI DI A.S.P. (CIG MASTER 8906766FCE - CIG DERIVATO 8948368ADE).</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale><ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>300000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 1 BATTERIA PER SOLLEVATORE CD TANDEM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale><ragioneSociale>ARJO ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>258.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGRAMMA DI ANIMAZIONE - ATTIVITA` RICREATIVA LABORATORIO ARCOBALENO2 DI FINALE EMILIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03710530365</codiceFiscale><ragioneSociale>PIZZERIA DA CIUMBA DI SALTARI VALERIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>46.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA BIOLOGICA GRASSI, POZZETTI RACCOLTA GRASSI E TUBAZIONI SOLO CUCINA CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02858260363</codiceFiscale><ragioneSociale>LAVA SPURGO MIRANDOLA DI PEDRAZZI ALESSANDRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUNTIVO RIPARAZIONE LAVAPADELLE CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale><ragioneSociale>ARJO ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>301.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 10 BICCHIERI CON INCAVO PER DISFAGICI, TRASPARENTI, GRANDI PER CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11600271008</codiceFiscale><ragioneSociale>BRUCALIFFO GIOCHI DI CARLO D`ERRICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>128.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DISINFETTANTE BUCATO PMC PER CD I TIGLI E CD LE QUERCE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale><ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>632.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO E PASSAGGIO DI PROPRIETA` AUTOMEZZO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01327140362</codiceFiscale><ragioneSociale>ACISERVICE MODENA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>617.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER PICCOLE MANUTENZIONI CRA CISA E CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00271090201</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.M.ART.E. Soc. Coop.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>28.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PANNELLI PER NIDO PANDA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00347860363</codiceFiscale><ragioneSociale>LEGNAMI FRATELLI FERRARESI DI FERRARESI CHIARA E PIER PAOLO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>106.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N.1 DINAMOMETRO PER CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01560580365</codiceFiscale><ragioneSociale>C.M.S. BILANCE SNC DI LUGLI ALDO   C.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE LAMPADINE PER AUTOMEZZI A.S.P.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02393120361</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTRAUTO GASPARINI DI GASPARINI MARCO   C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>191.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA SOFTWARE PER UFFICIO TECNICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale><ragioneSociale>ACCA SOFTWARE SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>645.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1E336907F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PELLICOLA TRASPARENTE PELABILE PER TERMOSALDATRICE PER CUCINA POLO INFANZIA MEDOLLA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03978240368</codiceFiscale><ragioneSociale>A.G.I.C. SAS DI BANDIERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA URGENTE 1 WEBCAM E 1 CUFFIE PER CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03444530368</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER TECK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>51.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO RIPARAZIONE TRITAACARNE PRESSO CUCINA NIDO PANDA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03105450369</codiceFiscale><ragioneSociale>ATR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>347.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SPESE TRASPORTO DIVISE PER SERVIZI SUPPORTO AL DOMICILIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01054090376</codiceFiscale><ragioneSociale>COTONIERA FACCHINI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>LAVORI MANUTENZIONE ASCENSORE CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02086760366</codiceFiscale><ragioneSociale>B.B.F. srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>398.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE MOTOVENTILATORI PER CONTENITORI TERMICI PRESSO CUCINA CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03105450369</codiceFiscale><ragioneSociale>ATR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>613.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUNTIVO LAVORI PULIZIA SCARICHI PRESSO CD LE QUERCE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02858260363</codiceFiscale><ragioneSociale>LAVA SPURGO MIRANDOLA DI PEDRAZZI ALESSANDRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08589490153</codiceFiscale><ragioneSociale>BRICO IO - MARKETING TREND SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>267.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE A TRAINO PRESSO CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03105450369</codiceFiscale><ragioneSociale>ATR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>266.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DISINCROSTAZIONE VASCHE LAVASTOVIGLIE E VERIFICA CUOCIPASTA PRESSO CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03105450369</codiceFiscale><ragioneSociale>ATR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>186.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE TRITACARNE PRESSO NIDO PANDA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03105450369</codiceFiscale><ragioneSociale>ATR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>262.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA WEB CAM E CUFFIE PER CRA CISA E ADATTATORE PER PC PORTATILE CD LE QUERCE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02840990366</codiceFiscale><ragioneSociale>CD MIRANDOLA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>146.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA ACCESSORI PER ASPRIATORE CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01380990380</codiceFiscale><ragioneSociale>DYASET SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>447.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUNTIVO LAVORI SANIFICAZIONE ACCUMULO NIDO PANDA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03034400360</codiceFiscale><ragioneSociale>IDRO 2 DI SECHI FABIO   C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUNTIVO FORNITURA NASTRO ANTICIVOLO CD I TIGLI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03365640360</codiceFiscale><ragioneSociale>APIM ESTINTORI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>57.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBA32ABABC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA PER L`ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA, TESE ALL`AMMODERNAMENTO DELL`IMPIANTO DI ALLARME MANUALE E RILEVAZIONE AUTOMATICA D`INCENDIO INSTALLATO PRESSO LA CASA DI RESIDENZA PER ANZIANI ``TORRE DELL`OROLOGI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00030591200</codiceFiscale><ragioneSociale>BONAZZI ROBERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11541.83</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-29</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Pianificazione Bilancio e CG</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MODULO PER ADERIRE AL NODO SMISTAMENTO ORDINI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02649530280</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFTWAREUNO INS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9633A9FC8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGRAMMA DI ANIMAZIONE PRESSO IL CENTRO DIURNO DISABILI TANDEM DI FINALE EMILIA E IL CENTRO SOCIO OCCUPAZIONALE LABORATORIO ARCOBALENO1 DI MIRANDOLA. LABORATORIO DIDATTICO DI FALEGNAMERIA - AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG Z9633A9FC8)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02988190365</codiceFiscale><ragioneSociale>IL DOLCE TARLO SOCIETA ` AGRICOLA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7733AADFA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE CONSIP ``APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 - NOLEGGIO`` - LOTTO 5, PER LA FORNITURA A NOLEGGIO E COSTO COPIA DI NR. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI, PER L`UFFICIO RAA DELLA CASA RESIDENZA ``A. MODENA`` DI SAN FELICE S/P (CIG Z77</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale><ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale><ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4509.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5633ACD48</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE CONSIP ``APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 - NOLEGGIO`` - LOTTO 3, PER LA FORNITURA A NOLEGGIO E COSTO COPIA DI NR. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 BIANCO/NERO, PER L`UFFICIO INFERMERIA DELLA CASA RESIDENZA ``CISA`` DI MIRANDOLA ED IL CE</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>10184840154</codiceFiscale><ragioneSociale>ITD SOLUTION SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10184840154</codiceFiscale><ragioneSociale>ITD SOLUTION SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5548.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8533A9456</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE CONSIP ``APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 - NOLEGGIO`` - LOTTO 1, PER LA FORNITURA A NOLEGGIO E COSTO COPIA DI NR. 5 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DA TAVOLO, BIANCO/NERO, FORMATO CARTA A4, PER ALCUNI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04554571002</codiceFiscale><ragioneSociale>LAND SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04554571002</codiceFiscale><ragioneSociale>LAND SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8703.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>8921794152</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, ACCATASTAMENTO E DIAGNOSI ENERGETICA PER L`INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UNA MICRORESIDENZA PER ANZIANI N</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00609580204</codiceFiscale><ragioneSociale>GABRIELI GIORGIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>50000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-29</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1B33BBC4D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>DANNEGGIAMENTO ALL`IMPIANTO DI SBARRA AUTOMATICA DEL CENTRO DIURNO I GELSI DI MIRANDOLA - AUTORIZZAZIONE ALL`INCASSO DEL PREMIO ASSICURATIVO E AFFIDAMENTO DIRETTO RIPARAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03936210362</codiceFiscale><ragioneSociale>RESTART IMPIANTI SRL   a socio unico</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2232.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEC3324DDA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>T.D. MEPA DI CONSIP PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI AVANZATE E COSMETICI SPECIFICI PER I SERVIZI RESIDENZIALI DI A.S.P. (CIG ZEC3324DDA) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>01846710364</codiceFiscale><ragioneSociale>RI.MOS. SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01846710364</codiceFiscale><ragioneSociale>RI.MOS. SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11784.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2025-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC733A4319</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Pianificazione Bilancio e CG</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLE FATTURE ELETTRONICHE - C.I.G. ZC733A4319.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02649530280</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFTWAREUNO INS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7020.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1C33E2062</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI PRODOTTO ANTISEPSI PER CUTE LESA E GENITALI ESTERNI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01258691003</codiceFiscale><ragioneSociale>AZIENDA CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P..</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>764.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1A33E0C3C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA 3 TERMINALI PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE PRESSO LE STRUTTURE DI A.S.P.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>04347400287</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCO   ZOPPELLO SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04347400287</codiceFiscale><ragioneSociale>FRANCO   ZOPPELLO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2356.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC633D4289</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE INTERCENT - ER ``PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4`` - PROROGA TECNICA (C.I.G. MASTER 6013708CD2 - C.I.G. DERIVATO ZC633D4289) POLO PER L`INFANZIA ROCK NO WAR ED. IC0363</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale><ragioneSociale>CNS SOCIETA` COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ISTANZA DI NOMINA CURATORE EREDITA` GIACENTE PER IL RECUPERO CREDITO RETTE INEVASE SIG. C.D., UTENTE A.S.P. - INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL`AVV. CINZIA PIRANI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02435320367</codiceFiscale><ragioneSociale>PIRANI CINZIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>508.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD83380F02</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DELLE CALDAIE PRESSO LE STRUTTURE GESTITE DA A.S.P. COMUNI MODENESI AREA NORD PER LA DURATA DI 2 ANNI, PROROGABILE PER UN MASSIMO DI 2 ALTRI ANNI (CIG ZD83380F02).</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03182400360</codiceFiscale><ragioneSociale>FUTURCLIMA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2025-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E3380EAC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE PERIMETRALE PRESSO LA MICRORESIDENZA PER ANZIANI/DISABILI IL MELOGRANO A SAN PROSPERO (CIG Z8E3380EAC) - AFFIDAMENTO DIRETTO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01585910209</codiceFiscale><ragioneSociale>IMPRESA EDILE F.LLI LECCE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGRAMMA DI ANIMAZIONE LABORATOIRO DI MANIPOLAZIONE CD TANDEM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03244330365</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA` AGRICOLA MEDIPLANTS S.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUNTIVO PER ASSISTENZA A FORFAIT VIDEOPROIETTORI CD I GELSI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03444530368</codiceFiscale><ragioneSociale>COMPUTER TECK SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO SOSTITUZIONE LAMPADE E BATTERIE PER AUTOMEZZI DI ASP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02393120361</codiceFiscale><ragioneSociale>ELETTRAUTO GASPARINI DI GASPARINI MARCO   C. SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>187.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PICCOLE MANUTENZIONI CRA CISA E CD TANDEM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00271090201</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.M.ART.E. Soc. Coop.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>17.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA LABORATORIO ARCOBALENO2</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03201110362</codiceFiscale><ragioneSociale>EUROGAS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGRAMMA DI ANIMAZIONE - LABORATORIO MUSICALE CD TANDEM</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03244330365</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETA` AGRICOLA MEDIPLANTS S.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO RIPARAZIONE IN FABBRICA CUTTER ROBOT COUPE CUCINA NIDO PANDA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03978240368</codiceFiscale><ragioneSociale>A.G.I.C. SAS DI BANDIERI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA PATTINI E CERNIERE PER ARMADI MICRORESIDENZA IL CILIEGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03088000363</codiceFiscale><ragioneSociale>MODO CASA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>437.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SOSTITUZIONE TUBO IDRAULICO PER PEDANA SALITA SU AUTOMEZZO ATTREZZATO E SISTEMAZIONE PAVIMENTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02582910366</codiceFiscale><ragioneSociale>CAR SYSTEM DI SCARPA SIMONE   C. SAS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>264.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA TINTE PER CRA TORRE DELL`OROLOGIO E CD I GELSI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00477540363</codiceFiscale><ragioneSociale>PIGNATTI COLORI srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>101.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE BOLLITORE PRESSO CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03105450369</codiceFiscale><ragioneSociale>ATR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>340.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUNTIVO INTERVENTO TECNICO REGISTRAZIONE N. 2 CORDLESS CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03468530369</codiceFiscale><ragioneSociale>GTI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE VENEZIANE PRESSO CD I TIGLI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03428510360</codiceFiscale><ragioneSociale>MARCHETTI TENDAGGI SNC DI MARCHETTI UBER E OSCAR</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>204.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUNTIVO LAVORI PRESSO CD I TIGLI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03703940365</codiceFiscale><ragioneSociale>BIOENERGY S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>141.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUNTIVO MANUTENZIONE LAVAPADELLE CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02719270239</codiceFiscale><ragioneSociale>AT - OS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>352.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUNTIVO MANUTENZIONE LAVAPADELLE CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale><ragioneSociale>ARJO ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>436.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z2C33FB7AB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA URGENTE GAS NATURALE PER 2 MESI PER SCADENZA CONVENZIONE INTERCENT-ER NELLE MORE DELL`ATTIVAZIONE SUCCESSIVA CONVENZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale><ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE FRIGORIFERO, LAVASTOVIGLIE E ABBATTITORE CUCINA CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03105450369</codiceFiscale><ragioneSociale>ATR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>190.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE N. 2 FRIGORIFERI CUCINA CRA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03105450369</codiceFiscale><ragioneSociale>ATR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>57.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE CUOCIPASTA CUCINA CRA CISA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03105450369</codiceFiscale><ragioneSociale>ATR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>89.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUNTIVO SPESA PER LAVORI ASCENSORE CD I TIGLI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02086760366</codiceFiscale><ragioneSociale>B.B.F. srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONSUNTIVO SPESA PER LAVORI ASCENSORE CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02086760366</codiceFiscale><ragioneSociale>B.B.F. srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA POMPETTE DOSATRICI PER SAPONE LIQUIDO CRA A. MODENA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02974560100</codiceFiscale><ragioneSociale>PAREDES ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA N. 59 T-SHIRT CON LOGO PER UTENTI SERVIZI DISABILI ASP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02809520360</codiceFiscale><ragioneSociale>IL NOME SHOP DI ACCORSI MORENA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>295.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA STRISCE ANALITICHE PER DETERMINAZIONE SEMIQUANTITAIVE DI PEROSSIDI PER TUTTI I SERVIZI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680990355</codiceFiscale><ragioneSociale>INSTRUMENTS LAB CONTROL SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>624.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA STRISCE ANALITICHE PER DETERMINAZIONI SEMIQUANTITATIVE DI PEROSSIDI PER NIDO PANDA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00680990355</codiceFiscale><ragioneSociale>INSTRUMENTS LAB CONTROL SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>96.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA EXTRA CONVENZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01673230387</codiceFiscale><ragioneSociale>BONDENO UFFICIO SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>629.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIPARAZIONE CUOCIPASTA A GAS E ABBATTITORE CUCINA TORRE DELL`OROLOGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01493200362</codiceFiscale><ragioneSociale>A.G.I.C. DI BANDIERI ADELMO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>985.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z20341AC65</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI N. 1 LAVAPADELLE PER C.R.A. C.I.S.A. DI MIRANDOLA (CIG Z20341AC65 - CUP D89J21021090005) AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08986800012</codiceFiscale><ragioneSociale>MEIKO ITALIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4825.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF342EBBE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROGETTO DI INSERIMENTO NELLE PROCEDURE DI CONTROLLO SANITARIO DEGLI UTENTI DI UN RILEVATORE PER IL MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI INTEGRATO CON IL SOFTWARE ABCWEB IN USO PRESSO LA CASA RESIDENZA CISA DI MIRANDOLA - AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA (CIG</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03833251204</codiceFiscale><ragioneSociale>MARGOTTA MEDICAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1139.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZCD3437DAF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MEPA - ODA PER L`ACQUISTO DI UN PACCHETTO QUINQUENNALE DI FORMAZIONE (INTERNA E DA REMOTO) SUGLI AGGIORNAMENTI DEI SOFTWARE GESTIONALI VARI (CIG ZCD3437DAF)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02649530280</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFTWAREUNO INS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>15750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2026-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9009685344</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MEPA - ODA PER L`ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE QUINQUENNALE SOFTWARE GESTIONALI VARI (CIG 9009685344)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02649530280</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFTWAREUNO INS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>43957.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2026-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>902667148E</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>MEPA - ODA PER L`ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE QUINQUENNALE SOFTWARE GESTIONALI PER IL SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE E SERVIZI GENERALI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07494680965</codiceFiscale><ragioneSociale>HC SOLUTIONS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>79670.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2026-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBF344228D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio gestione del Personale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO A DIFFUSIONE A MEZZO ANNUNCIO PUBBLICITARIO E PUBBLICAZIONE SU SOCIAL MEDIA RELATIVO AL CONCORSO PER PROFILO DI INFERMIERE CAT. D A TEMPO INDETERMINATO - PROVVEDIMENTI (CIG:ZBF344228D)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04238720405</codiceFiscale><ragioneSociale>IZEOS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4F341389F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>INSTALLAZIONE DI VALVOLE SCARICO PRESSIONE SULLE LINEE DELL`ACQUA CALDA SANITARIA, ACQUA FREDDA E RICIRCOLO PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI ``CISA`` DI MIRANDOLA, VIA D. ALIGHIERI N.4 - AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG N. Z4F341389F).</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTAS S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1451.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-09</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9E346DF84</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DI AS.P. IN ATTESA DELL`ESPLETAMENTO DELLE OPPORTUNE PROCEDURE DI GARA PER IL RINNOVO DELL`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02225700364</codiceFiscale><ragioneSociale>GAMBUZZI SERGIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z5B3454C22</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DIRETTA URGENTE DI UN FURGONE USATO, ATTREZZATO CON PEDANA SOLLEVA CARROZZINE PER IL SERVIZIO S.A.D. TRASPORTI DI A.S.P. (CUP D87I19000550035 - CIG Z5B3454C22).</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02776940211</codiceFiscale><ragioneSociale>P.M.G. ITALIA SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>14700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC7346DFC8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ASSISTENZA LEGALE IN ATTIVITA` DI RECUPERO CREDITI DI A.S.P - INTEGRAZIONE INCARICO AVV. BOCCHI (CIG ZC7346DFC8).</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03272490362</codiceFiscale><ragioneSociale>STUDIO LEGALE BOCCHI ASSOCIATO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7570.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-15</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZED3471334</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FORNITURA DI N. 2 POLTRONE ELETTRICHE ALZAPERSONA PER IL CENTRO DIURNO PER DISABILI TANDEM (CIG ZED3471334 - CUP D79J21016970005) AFFIDAMENTO DIRETTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00448760306</codiceFiscale><ragioneSociale>OLIVO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1746.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>0000000000</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI PODOLOGIA A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA CASA RESIDENZA ``TORRE DELL`OROLOGIO`` DI FINALE EMILIA DI A.S.P. - AFFIDAMENTO MESE DI DICEMBRE 2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03398860365</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE SAN BERNARDINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z313446530</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ME.PA - TRATTATIVA DIRETTA PER LA FORNITURA BIENNALE 2022-2023 DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE, PER I SERVIZI DI A.S.P. (CIG Z313446530) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>03143530362</codiceFiscale><ragioneSociale>SANFELICIANA S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03143530362</codiceFiscale><ragioneSociale>SANFELICIANA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZDB344CED1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONSIP PER LA FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER MANUTENZIONE PER I SERVIZI DI A.S.P. - ANNI 2022-2023 (C.I.G. ZDB344CED1) DETERMINA A CONTRARRE</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00145280350</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTANI S.P.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00145280350</codiceFiscale><ragioneSociale>BERTANI S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZA6347E67A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Ufficio Tecnico</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL`ART.163 D.LGS. 50/2016, ALLA DITTA LA MANNA COSTRUZIONI SRL PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA MICRORESIDENZA ``IL CILIEGIO`` DI SAN FELICE S/P. E SUCCESSIVO RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI INIZIALI (CIG</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02889180366</codiceFiscale><ragioneSociale>LA MANNA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8610.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-20</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>903349758C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE INTERCENT - ER ``PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4`` - PROROGA TECNICA (C.I.G. MASTER 6013708CD2 - C.I.G. DERIVATO 903349758C EDIFICI IC0233 - C.I.G. DERIVATO 9033587FCE EDIFICI IC0363)</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale><ragioneSociale>CNS SOCIETA` COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>210000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>9033587FCE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE INTERCENT - ER ``PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 4`` - PROROGA TECNICA (C.I.G. MASTER 6013708CD2 - C.I.G. DERIVATO 903349758C EDIFICI IC0233 - C.I.G. DERIVATO 9033587FCE EDIFICI IC0363)</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03609840370</codiceFiscale><ragioneSociale>CNS SOCIETA` COOPERATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento/><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE43475569</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CARBURANTE METANO PER AUTOTRAZIONE PER ANNO 2022 - FORNITORE RENO GAS ENERGY (CIG ZE43475569).</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02869631206</codiceFiscale><ragioneSociale>RENO GAS ENERGY</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02869631206</codiceFiscale><ragioneSociale>RENO GAS ENERGY</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAF34754DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CONVENZIONE PASTI DIPENDENTI UFFICI AMMINISTRATIVI DI A.S.P. CON CAFFETTERIA MALAVASI DANIELE (CIG ZAF34754DA).</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>02020360364</codiceFiscale><ragioneSociale>CAFFETTERIA MALAVASI DANIELE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02020360364</codiceFiscale><ragioneSociale>CAFFETTERIA MALAVASI DANIELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>900960406D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI, A FAVORE DEI DIPENDENTI DI A.S.P. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (CIG 900960406D).</oggetto><sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari/><importoAggiudicazione>40400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7134880D5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PER I SERVIZI DI A.S.P. - ANNI 2022-2023 (C.I.G. Z7134880D5).</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00271090201</codiceFiscale><ragioneSociale>CO.M.ART.E. Soc. Coop.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z493488C9A</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PER I SERVIZI DI A.S.P. - ANNI 2022-2023 (C.I.G. Z493488C9A).</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01427940364</codiceFiscale><ragioneSociale>PAN ELETTRA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>90377424A2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Servizio Affari Generali</denominazione></strutturaProponente><oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE A DITTA GRAZI PETROLI SRL, PER GLI AUTOMEZZI DI A.S.P., SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI MIRANDOLA, MEDOLLA, CAVEZZO, SAN PROSPERO, CONCORDIA E SAN POSSIDONIO FINO AL 31/12/2022 (CIG 90377424A2).</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00640870366</codiceFiscale><ragioneSociale>GRAZI PETROLI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>56000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto><cig>Z1F3493A97</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>02900760360</codiceFiscaleProp><denominazione>Direzione Generale</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DEL BATTERIO ``LEGIONELLA SPP``, DA EFFETTUARSI PRESSO LE STRUTTURE DI A.S.P. DEI COMUNI MODENESI AREA NORD (CIG Z1F3493A97) - ATTIVAZIONE DEL QUINTO D`OBBLIGO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti/><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02524350366</codiceFiscale><ragioneSociale>CENTRO SERVIZI E TECNOLOGIE AMBIENTALI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>6220.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-27</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto></data></legge190:pubblicazione>
